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開給對方公司的發(fā)票,在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
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2016-02-26
老師我想咨詢一下,我們是小規(guī)模九月份開的票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,我開了紅字發(fā)票又給對方重新開了正確的發(fā)票,那9月份的那張開錯的票用不用要回來
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2016-10-29
小規(guī)??缭录t字發(fā)票怎么開
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2021-04-09
老師,公司19年1月給對方開的發(fā)票,現(xiàn)在對方要扣保證金10000,讓我們給他開紅字發(fā)票可以嗎
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2020-07-01
4月份開了一張16%的正數(shù)發(fā)票6000,開了一張16%的紅字發(fā)票10000 需不需要在3月份去申報這兩張票
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2019-04-10
請問老師,我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷,是必須得開具10張發(fā)票一一對應嗎?
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2019-07-10
我方開具紅字發(fā)票信息表,對方開具紅字發(fā)票,對方紅字發(fā)票開錯,我方需要再開紅字發(fā)票信息表么,是一個紅字發(fā)票信息表對應一個紅字發(fā)票,信息表也要重開么
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2018-03-06
增值稅電子發(fā)票增大面額
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2019-07-29
怎樣申請增值稅發(fā)票增版?
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2017-07-01
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務: (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項于20日內收到; (2)收到客戶B公司轉來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價為500萬元,同時向運輸公司支付運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項尚未支付;要求:做出上述業(yè)務賬務處理。
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2020-06-11
收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發(fā)票金額確認庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負數(shù)) ? 貸:應付賬款(負數(shù)) 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應交稅金--應交增值稅--進項稅額 ? 貸:銀行存款/應付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
小規(guī)模企業(yè)開的三個點增值稅普票跟三個點增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開增值稅票了?
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2018-05-22
關于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務實務考試中,稅務處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準許其抵扣進項稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準其抵扣進項稅款或追繳其已抵扣的進項稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應商的交易是真實的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
小規(guī)模上個月開的發(fā)票對方不要了然后我要開紅字發(fā)票嗎?
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2017-09-02
在哪里錄入紅字發(fā)票申請單的編號?
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2022-05-16
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開具的一筆電子增值稅普票,在21年開紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報的申報,該筆業(yè)務應如何處理,可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人,因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢,導致今年1月份開具了紅票,現(xiàn)在在季度申報的時候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負數(shù),藍字發(fā)票11萬,紅字發(fā)票16萬,累計負數(shù)5萬,問了國稅,說申報的時候只能填0,多開的紅票5萬相對應的增值稅等于白開了,那這個帳務應該怎么處理呢?
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2017-04-11
增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票如何區(qū)分金額是否含稅?
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2022-04-11
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 老師,這題的答案為什么會是這些數(shù)字 借:原材料19890 應交稅費應交增值稅(進項稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請問老師:這個分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18