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老師,小規(guī)模納稅人,建筑設(shè)計行業(yè),第一季開票100萬(其中1%增值票10萬,3%增值票20萬,1%普票30萬,3%普票40萬)增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅,分別是怎么算的?
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2025-04-08
公司開出去100萬11%增值稅發(fā)票,我手上收回95萬增值稅發(fā)票,那么我要回多少的成本票呢
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2017-12-26
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個季度9萬,包不包含代開增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機打印的嗎?
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2023-08-25
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對方公司賬號了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
浦東新區(qū)小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票扣不了款,顯示協(xié)議未通過,問稅務(wù)局說協(xié)議已通過,但就是扣不了款。
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2019-06-17
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個通知 “經(jīng)核實,某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險。請你單位就以上風(fēng)險進行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報,補繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險,請一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開發(fā)票是不是虛開增值稅發(fā)票
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2019-10-25
如果小規(guī)模納稅人為什么要代開增值稅發(fā)票呢?如果代開是要多繳稅嗎?
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2019-12-24
我公司是室內(nèi)裝飾公司,屬于小規(guī)模納稅人,如果代開增值稅發(fā)票,現(xiàn)在的稅點的幾個點?如果收別人的稅點應(yīng)該收多少呢?
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2019-06-01
營改增之前的預(yù)繳稅款可以開增值稅發(fā)票嗎
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2016-04-18
老師,您好,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。是企業(yè)自己開具普票不交增值稅,在稅務(wù)局代開專票還是要交增值稅的是嗎
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2020-06-30
外購甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬增值稅26萬支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬當(dāng)月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
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2020-11-08
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
車票進項是直接入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅還是先入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅?
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2019-06-06
小規(guī)模納稅人開了9.5萬的增值稅發(fā)票,要交多少錢增值稅?這個錢填在增值稅申報表的那一欄?
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2019-01-15
小規(guī)模去稅務(wù)代開的增值稅專票交的增值稅,應(yīng)交增值稅明細(xì)科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11
增值稅在申報表里多填了,按實際開票應(yīng)交的增值稅交款了,實際的增值稅沒有那么多,怎么做
1/713
2021-01-13
老師,我想問問小規(guī)模那稅人增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的稅率一樣不?
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2016-06-17