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我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來(lái)A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過(guò)來(lái)一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開發(fā)票是不是虛開增值稅發(fā)票
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2019-10-25
如果小規(guī)模納稅人為什么要代開增值稅發(fā)票呢?如果代開是要多繳稅嗎?
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2019-12-24
股東是公司,把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人,這間公司是否要申報(bào)企業(yè)所得稅
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2021-03-30
營(yíng)改增之前的預(yù)繳稅款可以開增值稅發(fā)票嗎
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2016-04-18
老師,我們是自產(chǎn)自銷苗木企業(yè),通常開具的是增值稅普通發(fā)票,享受免征增值稅和所得稅政策,現(xiàn)在對(duì)方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,對(duì)于開具增值稅專用發(fā)票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策?
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2019-12-05
老師,小規(guī)模差額征稅的這個(gè)表怎么填寫,就是剛點(diǎn)開增值稅申報(bào)的界面那張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)指引?我們這個(gè)季度有自開的差額征稅5%增值稅專票,自開的5%的增值稅普票,自開的3%增值稅普票,請(qǐng)問(wèn)怎么填寫下面這張申報(bào)指引表?
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2020-01-08
我公司是一般納稅人,收到電費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?這個(gè)抵扣增值稅是不是跟收到采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)貨物水泥發(fā)票是一樣抵扣增值稅的,都是13%的增值稅專用發(fā)票,是一樣的嗎,有什么區(qū)別嗎,麻煩老師解答一下,謝謝老師
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2023-03-14
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
車票進(jìn)項(xiàng)是直接入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅還是先入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅?
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2019-06-06
小規(guī)模納稅人開了9.5萬(wàn)的增值稅發(fā)票,要交多少錢增值稅?這個(gè)錢填在增值稅申報(bào)表的那一欄?
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2019-01-15
小規(guī)模去稅務(wù)代開的增值稅專票交的增值稅,應(yīng)交增值稅明細(xì)科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11
增值稅在申報(bào)表里多填了,按實(shí)際開票應(yīng)交的增值稅交款了,實(shí)際的增值稅沒(méi)有那么多,怎么做
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2021-01-13
增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間不是180天嗎這個(gè)月收到的201705月份的增值稅發(fā)票,今天登陸發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)顯示沒(méi)有這張發(fā)票信息?是怎么回事
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2017-06-23
會(huì)計(jì)菜鳥,對(duì)會(huì)計(jì)知之甚少,想問(wèn)下各位老師,增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的區(qū)別?可以幫我舉一些實(shí)例么?哪些屬于增值稅發(fā)票?哪些屬于專用發(fā)票?感謝
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2015-11-07
紅字增值稅發(fā)票信息表填錯(cuò)了,已上傳成功,今天去稅務(wù)局柜臺(tái)辦理了撤銷,為什么開票系統(tǒng)里還有這個(gè)信息表
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2018-09-14
普通增值稅發(fā)票開錯(cuò),金額多開,對(duì)方又把發(fā)票丟失,可以讓對(duì)方蓋個(gè)遺失證明,然后這邊直接沖紅嗎?還是一定要去稅務(wù)局辦什么手續(xù)之類的
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2017-05-15
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,可以抵扣我進(jìn)項(xiàng)的全部稅額嗎?
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2021-05-04
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證18年5月1號(hào)之前材料商開的增值稅專用發(fā)票稅率是17%,可是現(xiàn)在增值稅發(fā)票稅率是16%,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅是不是要啊轉(zhuǎn)出
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2018-07-16
普通增值稅發(fā)票左上角發(fā)票代碼與右上角機(jī)打發(fā)票代碼不符,是真票嗎
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2015-12-15