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企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 萬(wàn)元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費(fèi)用可加計(jì)扣除?
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2022-05-18
如果我在網(wǎng)上用銀行卡訂了酒店,會(huì)有銀行付款信息。當(dāng)我入住酒店的時(shí)候,酒店會(huì)給我住宿費(fèi)的發(fā)票。我想問(wèn)一下,兩者都是原始憑證嗎?還是只有其中一個(gè)是。
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2020-03-12
老師,增值稅減免了,附稅也減免了,那我已計(jì)提的增值稅和附稅都走營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-06-04
個(gè)人銷售貨物給公司 至稅局開(kāi)票,繳交增值稅及附加外,當(dāng)時(shí)開(kāi)票還要繳交個(gè)人所得稅嗎?稅率為?
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2018-09-09
個(gè)體戶只能開(kāi)機(jī)打發(fā)票嗎?不能開(kāi)電子發(fā)票嗎?
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2019-10-26
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25
(15分) A公司是增值稅一般納稅人,2020年2月購(gòu)置一不動(dòng)產(chǎn),不含稅價(jià)款合計(jì)3 000 000元,取得增值 稅專用發(fā)票注明稅額270 000元,該不動(dòng)產(chǎn)專用于A公司職工食堂。請(qǐng)對(duì)A公司不動(dòng)產(chǎn)用途進(jìn)行增 值稅等劃。
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2023-05-26
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下增值分票蓋成公章可以在旁邊補(bǔ)蓋一個(gè)發(fā)票章嗎
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2019-07-16
老師以前的印花稅不是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營(yíng)業(yè)稅金及附加里了?
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2014-11-11
您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票的收款人和復(fù)核人是開(kāi)票必填項(xiàng)嗎?如果開(kāi)票時(shí)沒(méi)填空著,收票方可視為不合格發(fā)票拒收嗎?收票方如果認(rèn)證抵扣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-01-16
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
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2021-09-27
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開(kāi)票價(jià) 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
填寫拒收發(fā)票證明用查驗(yàn)發(fā)票嗎
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2019-01-29
因購(gòu)買方單位寫錯(cuò),購(gòu)買方拒收,申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票
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2014-09-11
您看下對(duì)方發(fā)票裝修款,開(kāi)成這樣能收嗎,應(yīng)該要求對(duì)方重開(kāi)對(duì)吧?該票為增值稅普票,還需要出具拒收證明嗎
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2017-03-20
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒(méi)開(kāi)進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒(méi)辦法開(kāi)票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採(cǎi)購(gòu)的,不開(kāi)發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
每月抄稅和報(bào)稅一般在什么時(shí)候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是吧?謝謝
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2015-07-15
會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)稅改增值稅發(fā)票嗎
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2018-04-27
總價(jià)是60400 對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
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2019-09-26
一般納稅人月末銷項(xiàng)貸方一萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
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2017-05-20