老師:請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付所得稅是一直是負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問是欠數(shù),還是什麼原因?
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2020-04-16
你好,請(qǐng)問對(duì)公賬戶因法人改名未及時(shí)通知銀行,但法人因疫情回不了國(guó)內(nèi),所以對(duì)公賬戶暫不能使用,可以先借法人錢發(fā)工資,等法人回國(guó)後賬戶處理好后再從賬上還給法人嗎?
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2020-07-13
老師我6月份收到我司購買的固定資產(chǎn)(機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票),是融資租賃的,首付已付,但是還沒走分期,這賬應(yīng)該怎么入,銀行開始還款,又怎麼入賬
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2018-08-08
這個(gè)怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績(jī)優(yōu)秀獲得獎(jiǎng)金3000元,當(dāng)月工資收入4000元,財(cái)王某12月應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少元
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2018-08-16
物業(yè)公司通過人力資源公司代發(fā)工資及繳納社保和公積金。收到人力資源公司開具的差額票和服務(wù)費(fèi)專票后,怎麼做賬,支付的的款項(xiàng)入哪個(gè)科目較好?
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2020-07-13
我公司進(jìn)貨為毛重入庫,銷貨以淨(jìng)重出口庫,帳面差數(shù)大於實(shí)際庫存,應(yīng)如何調(diào)整?
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2019-10-17
昨天對(duì)賬供應(yīng)商29萬已不簽本公司。這筆分錄怎么寫,怎么在快賬里減去這29萬
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2017-10-30
請(qǐng)問一下開了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎,我是小規(guī)模納稅人,開那種百分三的那種…
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2020-08-18
老師,我老闆娘把這些不同業(yè)務(wù)的發(fā)票和收據(jù)同粘在一起寫報(bào)銷單了,我要做內(nèi)外賬,要不發(fā)票撕下來單獨(dú)做憑證嗎?
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2016-04-11
正準(zhǔn)備用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應(yīng)如何匯款和匯款致貴地稅機(jī)構(gòu)的哪一個(gè)銀行戶口呢?請(qǐng)?zhí)峁┵F地稅機(jī)構(gòu)專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
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2017-06-28
老師,我朋友是個(gè)人承包工程,掛靠有資質(zhì)建筑公司,簽了內(nèi)部承包協(xié)議,成立了項(xiàng)目部,然后他讓又讓我成立了建筑勞務(wù)公司,做勞務(wù)清包,所有項(xiàng)目部人員的工資都可以從勞務(wù)公司發(fā)放嗎?這個(gè)勞務(wù)公司只收取管理費(fèi),會(huì)計(jì)外賬賬務(wù)上管理費(fèi)就是公司的利潤(rùn)嗎?
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2020-06-26
公司出口銷售貨物給國(guó)外一家公司.有報(bào)關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對(duì)應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒有報(bào)關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
#提問#請(qǐng)問員工出差預(yù)支3000元,回來報(bào)銷2880元,差額120元在工資中扣除的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎麼做呢?
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2018-12-13
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
老師,管家婆軟件憑證引入可以先引入近期的嗎
前任會(huì)計(jì)就做到8月份的憑證
公司只做內(nèi)賬,
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2019-10-29
那現(xiàn)在該怎么弄 以前小規(guī)模的賬要接上嗎,就得去國(guó)稅改年報(bào)對(duì)嗎?接上的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)要交所得稅對(duì)嗎?
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2017-06-03
老師,請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人公司今年每個(gè)月的憑證只有一二張,那可以將這一年的賬本訂在一起嗎?就是做一本憑證
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2020-03-09
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的。現(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了,應(yīng)該甚樣申報(bào)?
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2019-03-12
請(qǐng)問支付會(huì)計(jì)事務(wù)所每個(gè)月做賬的費(fèi)用 ,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用中的哪個(gè)明細(xì)科目,是做管理費(fèi)用-會(huì)計(jì)事務(wù)所計(jì)賬費(fèi)嗎?
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2019-03-13
提問#公司為不動(dòng)產(chǎn)出租。2018年度,因?yàn)槿?zé)發(fā)生制,合同時(shí)期沒收到2018年租金,所以掛帳。借方:應(yīng)收款為11600貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000及增值稅(銷項(xiàng)稅)1600 可是我們單位是未開票的
2019年,收到2018年收入租金,我是這樣入賬的,借方:沖回應(yīng)收款-11600貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000及增值稅(銷項(xiàng)稅)-1600
再做一筆,借方:銀行存款11600.貸方:主應(yīng)業(yè)務(wù)收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開票
老師這樣入賬對(duì)嗎
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2019-04-23
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