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老師,茶葉減半征收的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-03-02
出口退稅重新預(yù)審怎麼做,之前那個(gè)未審核完成,上傳之後顯示申報(bào)不能受理因?yàn)樵撈髽I(yè)的其他免抵退申報(bào)未審核完成
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2017-09-11
一個(gè)季度免三十萬的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
亇人獨(dú)資企業(yè)的亇人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的會(huì)計(jì)分錄怎么編制
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2019-10-23
請問第一季度盈利40W,之前年度一直是虧損,現(xiàn)在報(bào)季報(bào)需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2020-04-10
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
一個(gè)公司連年虧損了5年,第六年還是虧損那所得稅得交嗎?如果要交企業(yè)所得稅那利潤依然為負(fù)數(shù),那企業(yè)所得稅申請表上那個(gè)利潤總額是根據(jù)什么來填的
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2017-12-05
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
企業(yè)有幾個(gè)員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險(xiǎn),工資都是3400元,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個(gè)人所得稅么
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2018-06-30
根據(jù)我國現(xiàn)行的納稅制度,需要進(jìn)行“匯算清繳” 的稅種主要有(。 A.增值稅 B.消費(fèi)稅 口C企業(yè)所得稅 口D個(gè)人所得稅
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2022-03-10
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計(jì)算的啊
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2020-07-30
小微企業(yè)企業(yè)所得稅,查賬征收匯算清繳要填哪幾張表,要不要填寫,一般企業(yè)收入,期間費(fèi)用,成本明細(xì)表
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2021-04-01
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,我們請稅務(wù)局代開了發(fā)票,預(yù)繳了稅款,其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦,那做企業(yè)匯算清繳時(shí)凈利潤為負(fù)數(shù),那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦? 請老師給予解答
1/487
2016-10-31
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè),利潤80475.84元,請問個(gè)人經(jīng)營所得交多少稅,麻煩寫下計(jì)算過程,謝謝
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2021-07-06
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),季初季末資產(chǎn)總額怎么填
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2020-01-09
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬元,可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
企業(yè)所得稅報(bào)了,因虧損,怕稅務(wù)找上門,現(xiàn)在做稅審來得及嗎
1/416
2019-05-20
老師你好,請問一下,工業(yè)企業(yè)籌建期政府拔款付的土地出讓金如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2016-05-12