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4月我公司沒有個(gè)人所得稅申報(bào),但是稅局又發(fā)短信來提醒我報(bào)稅,這種情況我該怎么辦?
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2018-05-21
請(qǐng)問老師:發(fā)工資怎麼登出納帳本?謝謝!
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2019-07-15
請(qǐng)問老師股份有限公司和有限公司有什么區(qū)別
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2020-05-29
你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 的資產(chǎn)總額這一欄,公司資產(chǎn)確實(shí)為零,公帳上余額就是零元,那要怎么填?
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2020-01-09
公司每月都有待報(bào)解預(yù)算收入海關(guān)稅費(fèi)待上繳戶,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-04-03
當(dāng)期所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%=200×25%=50(萬元),遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額)=(10-5)-(0-8)=13(萬元)。經(jīng)海公司2019年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅=50+13=63(萬元)。 老師這這個(gè)公式最后也不得13萬啊
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2022-03-17
個(gè)人股份有限公司法律上是夫妻共同財(cái)產(chǎn)嗎
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2022-02-23
請(qǐng)問老師,電子商務(wù)有限公司只能線上銷售嗎?
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2020-01-10
分公司獨(dú)立核算屬于掛靠嗎? 我是分公司,但是我們的企業(yè)所得稅是分公司自己繳納的并沒有合并繳納,這又是怎么回事呢?
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2019-07-15
是一般納稅人商貿(mào)有限公司,所得稅是季報(bào),所得稅表怎么填寫?比如申報(bào)第一季度所得稅,,比如營業(yè)收入本期金額填的是第三個(gè)月收入還是1到3個(gè)月的累計(jì)數(shù)??
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2017-04-08
是一般納稅人商貿(mào)有限公司,所得稅是季報(bào),所得稅表怎么填寫?比如申報(bào)第一季度所得稅,,比如營業(yè)收入本期金額填的是第三個(gè)月收入還是1到3個(gè)月的累計(jì)數(shù)?
1/911
2017-04-08
獨(dú)立核算的分公司,利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有。實(shí)質(zhì)上是掛靠。這樣的分公司不上交利潤給總公司,利潤為分公司負(fù)責(zé)人所有。但是負(fù)責(zé)人不繳納個(gè)人所得稅,分公司和總公司沒有簽訂利潤歸分公司,被稅務(wù)局查到是分公司責(zé)任還是總公司責(zé)任?
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2017-05-22
新接的公司來代賬,沒有科目余額表,以前沒建賬,企業(yè)2019年整年沒交所得稅,但是9月份的利潤表,顯示所得稅為3890元,怎么回事
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2019-12-30
我們是北京的公司,在廣西有一個(gè)1000萬的項(xiàng)目,現(xiàn)在在廣西全額預(yù)繳了所得稅,問下1.全額預(yù)繳的所得稅可以分期開發(fā)票嗎?2.公司有同事問了廣西的國稅,說是這種事情可以按照項(xiàng)目額定征收繳稅,在廣西按照千分之二交所得稅,在北京是不是就不用交這個(gè)稅了?
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2017-12-05
我公司這個(gè)月從國外進(jìn)一批荒料石材 已經(jīng)取得相關(guān)的海關(guān)進(jìn)口增值稅、關(guān)稅的完稅憑證 針對(duì)海關(guān)進(jìn)口增值稅完稅憑證 電子稅務(wù)局系統(tǒng)勾選平臺(tái)沒有相關(guān)海關(guān)進(jìn)口增值稅勾選,目前下載了一個(gè)通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件,將完稅憑證導(dǎo)入上傳到國稅局,反饋的結(jié)果如圖所示。請(qǐng)問海關(guān)稽核結(jié)果通知書什么時(shí)候有結(jié)果?
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2019-12-20
老師好,總部在廣州的公司要給上海辦事處的員工繳納社保和公積金怎樣操作好?通過上海的第三的方代繳公司繳納,第三方公司也是需要給轉(zhuǎn)入員工入職狀態(tài)吧,第三方不用做工資的吧,因?yàn)楣べY是廣州總部發(fā),請(qǐng)問總部及第三方如何做該員工的賬務(wù)處理,謝謝。
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2020-07-23
老師問下非法人分為個(gè)人和和合伙,教材上說合伙企業(yè)的,納稅問題是個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅,是普通合伙人只交個(gè)人所得稅,有限合伙人只交企業(yè)所得稅,這樣理解對(duì)嗎
1/1037
2021-08-02
老師,這個(gè)有沒有哪里有講解噢,我點(diǎn)不太明白,怎么就跟永續(xù)年金扯上關(guān)系的?
1/169
2021-03-05
老師,這個(gè)所得稅費(fèi)用自行研發(fā)的無形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的時(shí)候,賬面價(jià)值乘以1.75,但是又不確認(rèn)遞延所得稅,那這個(gè)差額是要在當(dāng)期所得稅就是算當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)在會(huì)計(jì)利潤后面減少就可以了,對(duì)不過?那這種情況是不是就算是永久性差異?嗯,是不是所有永久性差異都不用計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用?只是在算當(dāng)期所得稅時(shí),在會(huì)計(jì)利潤后面調(diào)增或者調(diào)減就可以?
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2022-01-09
你好,網(wǎng)約車公司司機(jī)的個(gè)人所得稅以勞務(wù)所得申報(bào),以收入的多少上稅
1/2199
2020-10-28