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老師, POS手續(xù)費(fèi)0.78%, 100元收0.78的費(fèi)用. 收銀說(shuō)報(bào)表上的銀行收入是100元, 但網(wǎng)銀到帳扣了手續(xù)費(fèi)只有99.22元. 是這樣的分錄嗎? 收到貨款: 借:銀行99.22元; 財(cái)務(wù)費(fèi)用: 0.78 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100元; 但是這時(shí)候銀行回單還沒(méi)有拿回來(lái) 不能確定手續(xù)費(fèi)是0.78. 正確的是怎么處理的?
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2016-01-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表上金額是:300195.84,請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少?
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2016-12-14
#提問(wèn)#別人用我們公司中標(biāo),從我們公司走賬,項(xiàng)目回款后扣除一些費(fèi)用,怎么再還給別人,怎么會(huì)樣走出賬,做分錄。首先是開(kāi)票,借方應(yīng)收賬款300萬(wàn),貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入265萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)35萬(wàn)。回款時(shí)借方銀行存款300萬(wàn)貸方應(yīng)收賬款300萬(wàn)。完后就是這300萬(wàn)到公司銀行上,我能們扣掉成本和費(fèi)用下來(lái)要還給他150萬(wàn),我們?cè)趺唇o他這部分錢(qián)和如何做分錄。
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2019-10-31
比如A 公司為總包,造價(jià)200萬(wàn),分包給B 公司,B公司再分給C公司(我們),營(yíng)業(yè)稅由C公司承擔(dān),B公司代扣代繳3.3個(gè)點(diǎn),B公司按扣除稅金全額給我們200-200*3.3%=200-6.6=193.4,并開(kāi)具完稅分割單,C公司稅金賬務(wù)處理 C公司賬務(wù)處理 1、借:銀行存款 193.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入193.4 問(wèn)題就是我收到6.6萬(wàn)分割單怎么做憑證
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2016-10-19
附有銷售退回條款的銷售,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該如何填報(bào)收入?比如:銷售商品50件,單價(jià)1000,銷售金額50000,應(yīng)交稅金8000.開(kāi)票按這個(gè)收入開(kāi)票??墒亲鲑~時(shí),因估計(jì)的退回率為10%,做的分錄為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有45000,預(yù)計(jì)負(fù)債為5000.報(bào)稅時(shí)收入應(yīng)該怎么填呢?
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2019-03-04
小規(guī)模定額征收的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是寫(xiě)含稅價(jià)還是不含稅價(jià),我還用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2018-08-15
請(qǐng)問(wèn)老師:以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在退給客戶,該如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-12-30
老師 稅負(fù)怎么算?是未交增值稅金額/年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25688.07 22318.34(4月預(yù)繳)/1284403.68X100%=0.04
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2020-04-22
開(kāi)票8000,只收回了5000。3000元確定收不回了,怎么做賬? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—8000 借:銀行存款—5000 壞賬準(zhǔn)備—3000 老師這樣做對(duì)嗎?
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2021-04-01
去年做項(xiàng)目的回款金額是根據(jù)合同價(jià)來(lái)的 合同價(jià)為100萬(wàn),一次性做收入:借應(yīng)收賬款 100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 后面按開(kāi)票金額回款:借銀行存款50萬(wàn) ,貸應(yīng)收賬款50萬(wàn)(每個(gè)月開(kāi)了多少就回多少,最后應(yīng)收賬款總金額沒(méi)有100萬(wàn))結(jié)轉(zhuǎn)到次年的應(yīng)收賬款余額就有50萬(wàn)的賬,次年的收入又是直接做的:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在沖原來(lái)的應(yīng)收賬款 余額50萬(wàn) 應(yīng)該要做怎么做 ?
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2020-03-16
定額征稅計(jì)提和繳納時(shí)候如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目,稅金需要在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)候分?jǐn)偟矫恳还P嗎?
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2018-02-06
收到工程款,發(fā)票已開(kāi)具。借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
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2016-12-26
老師,火鍋店用代金券抵扣房租會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎 借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2020-07-14
12月份開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,借:銀行存款100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94萬(wàn) 應(yīng)交稅金--增--銷 6萬(wàn)。需要計(jì)提稅金嗎?
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2020-01-14
銷售材料,庫(kù)存商品后面需要備注明細(xì)的材料嗎? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后面需要備注明細(xì)材料嗎?
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2019-02-12
不能借銀行存款1000借應(yīng)付賬款4000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
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2017-01-05
老師我想問(wèn)問(wèn),銷售貨物開(kāi)具發(fā)票時(shí),借應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng)稅; 收款時(shí),借銀行存款,貨應(yīng)收賬款,但對(duì)方多付款了, 我司要退回貨款,退款的分錄怎么做呢?? 貸應(yīng)收賬款紅字,貸銀行存款,這樣做對(duì)嗎??分錄要怎么樣做才是正確的呢??
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2018-12-11
新成立的??漆t(yī)院,有客人來(lái)辦消費(fèi)卡,借記銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是嗎?
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2017-01-01
老師,我們是建筑勞務(wù)有限公司,我們給建筑公司開(kāi)具了勞務(wù)發(fā)票(也就是收入派遣到對(duì)方公司去的勞務(wù)人員的服務(wù)費(fèi)),我做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而且對(duì)到還會(huì)根據(jù)我們收入的勞務(wù)費(fèi)返幾個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給我們,那這個(gè)應(yīng)該做什么呢
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2021-04-13
老師我在外賬開(kāi)票了,我會(huì)計(jì)分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,但是內(nèi)賬里好像這樣做就做不成了,因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入不是這個(gè),我們和業(yè)務(wù)員簽合同是一個(gè)價(jià),但是業(yè)務(wù)員和其他單位簽合同是另外一個(gè)價(jià)錢(qián),這些業(yè)務(wù)員是掛靠我們公司,我們到時(shí)收錢(qián)是收應(yīng)收賬款中的一部分,不知道怎么來(lái)做這個(gè)內(nèi)賬
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2016-12-25