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月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,是貸記主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)要沖平所以是借主營業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤。 費用和成本類的,是因為余額在借方,所以月末結(jié)轉(zhuǎn),要借本年利潤,貸記費用和成本。對嗎 就把收入和成本費用類的都結(jié)轉(zhuǎn)為0 余額為0
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2020-05-18
POS機的金額為什么不用銀行存款而是應(yīng)收賬款,原始單據(jù)上沒說這贈券是不是已經(jīng)消費了吧,前面看過一個酒店會計的實操中,餐券分贈送時:借:銷售費用 貸:預(yù)收賬款 消費時,借:預(yù)收賬款 貸:收入和稅,這個位置怎么不一樣了,而是直接用了銷售費用,貸方怎么是主營業(yè)務(wù)收入了,還有怎么根據(jù)原始單據(jù)看出來,收入哪個是開票的,哪個是不開票的,我看上面也沒寫啊,特別是那個未開票-自助2940又是怎么回事
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2017-01-02
建筑材料商貿(mào)小規(guī)模公司,上游購買水洗沙直接拉到買方,這個會計分錄怎么寫,借:庫存商品 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?,即使沒有中間進入庫存的環(huán)節(jié),也這樣寫嗎?
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2021-04-06
老師,有家經(jīng)營化肥、農(nóng)藥的,6月份開銷售普通發(fā)票有36256.3元,入主營業(yè)務(wù)收入,對沒開票的只開了內(nèi)部銷售清單的合計有152025元,對內(nèi)部這塊請問該怎么處理?
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2019-07-19
16年的報關(guān)單漏申報視同內(nèi)銷處理,在賬上我是借:主營業(yè)務(wù)收入-直接出口收入;貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入;貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交増值稅-銷項稅額,但是我在補申報的8月沒有開紅沖發(fā)票把去年的開了票出口收入沖掉,在9月份才開,那這個月我的賬面出口收入會比報表收入少了10萬,這種情況需要怎么處理???
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2017-09-14
老師,上個月客戶通過銀行交納租金,我記:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月我們通過銀行存款退還客戶這筆租金,那會計分錄我該怎么記呢?
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2016-12-03
收到工程款是做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅嗎
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2020-05-06
銷售商品收入的金額是未扣除現(xiàn)金折扣的金額,但扣除商業(yè)折扣,那這題,主營業(yè)務(wù)收入為84000元,增值稅金額是10920元,在收到賬款時,再根據(jù)付款時間,現(xiàn)金折扣金額計入財務(wù)費用,那這題為什么是錯的?
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2022-01-08
去稅務(wù)局代開了專票給其他單位 算主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2020-06-30
老師,我們公司有其他業(yè)務(wù)收入,銷售邊角料,原材料,這個怎么繳稅,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入一樣繳增值稅,附加稅,印花稅,
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2021-03-19
之前給客戶開出了發(fā)票做的是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項稅 現(xiàn)在客戶把發(fā)票退回來了,應(yīng)該怎么做帳呢
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2017-12-21
你好,做了未開票收入申報100萬,稅款13萬,當(dāng)月做賬,借銀行存款113元,貸銷:主營業(yè)務(wù)收入100萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅銷項稅費13萬。開票當(dāng)月開發(fā)票了,又怎么做賬
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2019-07-08
小規(guī)模開普通發(fā)票 可以免稅 賬目怎么處理?借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 稅直接進收入?
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2019-06-12
我司是一般納稅人,給對方公司開的普票,請問我司做賬,貸主營業(yè)務(wù)收入后用確認(rèn)銷項稅費嗎?
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2020-07-09
我公司開發(fā)票給對方,收到現(xiàn)金支票,取款后存?zhèn)€人卡里轉(zhuǎn)到公司賬戶里,請問分錄這樣做可以嗎?借:銀行存款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金
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2020-04-01
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金 接著我做了借主營業(yè)務(wù)收入 貸庫存商品 月末怎樣把應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)到本年利潤
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2015-10-13
做所得稅季報表,沒有主營業(yè)務(wù)收入和支出,報表應(yīng)該怎么填,這樣行嗎,還是還有那些行次要填上
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2016-10-11
請問銷售貨物后對方即結(jié)貨款會計分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2016-12-13
我公司是一家小規(guī)模建筑公司,現(xiàn)開了一張57萬的普通發(fā)票給對方單位,我做借:應(yīng)收賬款XX單位,貸:主營業(yè)務(wù)收入――工程結(jié)算。這樣對嗎?
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2019-12-03
老師,請問外賬領(lǐng)用材料,是領(lǐng)用多少呢? 是用主營業(yè)務(wù)收入-銷售費-管理費用-財務(wù)費用-利潤再倒算出來呢?
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2016-09-18