老師,
我的利潤計算是不是:含稅主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-應納稅額(銷項稅+附加稅)是嗎?附加稅是怎么算的呢?謝謝老師
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2020-05-25
2. 某物業(yè)公司2019年損益情況如下:主營業(yè)務收入2,800,000元,主營業(yè)務成本2,000,000元,主營業(yè)務稅金及附加154,000元,管理費用620,000元(其中業(yè)務招待費用35,000元,福利費用60,000元),財務費用3,600元,工資薪金支出400,000元。請計算利潤總額、應納稅所得額和所得稅費用(該企業(yè)不屬于小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%)。
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2020-07-01
季度收入不足30萬的,教育費附加及地方教育費附加免交,是指的專票和普票都可免嗎
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2019-07-09
老師 就是我們公司工程項目很多 稅金及附加這塊沒有分項目核算 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了附加稅 我可以不管嗎 我也不想去退稅好麻煩
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2018-07-31
小規(guī)模抵減稅控盤維護費的時候分別填在主表及附表哪里第幾行,主表第幾行
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2021-05-11
老師您 ,請問今天繳納去年投入資本金的印花稅,是直接進入今年的稅金及附加還是沖減去年的以前年度損益,謝謝!
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2019-04-27
有個問題想請教一下 資產減值損失和稅金及附加期末結轉到本年利潤中 期末也就無余額 在分析成本費用的時候 數(shù)據(jù)怎么塡寫呢 寫0嗎?那年報中沒有披露是什么原因呢?
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2022-02-21
公司交印花稅,分錄:借:應交稅費 貸:銀行存款 計提稅金,借:稅金及附加 貸:應交稅費<印花稅>
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2017-04-11
老師,請問一下計入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調整來替換
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2024-04-03
老師您好 我想請問一下 稅金及附加這個科目在所得稅匯算清繳的哪個表里的哪個行列做調增調減
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2022-04-20
老師,21年所得稅調增后的,繳納的稅金及附加,要不要在下個月所得稅匯算清繳的時候,把他調出來
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2024-06-20
華美酒店2019年10月取得營業(yè)收入總額為750000元,根據(jù)規(guī)定計算應納稅額
1.10月末提取應交稅金及附加,編織會計分錄
2.11月繳納10月稅費時,編織會計分錄
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2020-03-13
老師,請問一下計入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調整來替換
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2024-04-03
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費稅3000,借:應交稅費應交消費稅 貸:應付賬款
收回后繼續(xù)生產應稅消費品銷售時候計算應繳納消費稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應交稅費應交消費稅10000
繳納消費稅時,借:應交稅費應交消費稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000
稅金及附加10000都轉入本年利潤嗎? 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個分錄
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2020-08-20
科目余額表中稅金及附加本月發(fā)生額是1156.5,上個月是897.65,但是在填利潤表的時候“稅金及附加”這欄本月發(fā)生額怎么沒有填,年累計那欄也只是填了上個月的897.65,反而是把本月的1156.5填列到管理費用那欄?
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2017-10-29
那個直接支付印花稅,為什么是通過稅金及附加呀?不是在計提的時候才是借稅金及附加印花稅,然后貸應交稅費應交印花稅嗎?然后再直接支付的時候,不是應該是沖減的應交稅費應交印花稅嗎?
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2019-01-12
計提營業(yè)稅附加是按下面的計提,那繳交的時候是直接借:營業(yè)稅及附加 貸:銀行存款嗎,
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2017-02-04
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產品代扣代繳增值稅及附加稅,申報的時候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
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2023-03-22
372128478372128478老師,小規(guī)模企業(yè)去國稅發(fā)票時只附征收城市維護建設稅以及教育費附加,那么我們次月在地稅申報時用不用申報堤圍費以及地方教育費附加?
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2016-10-10
老師,我是建筑勞務公司,在稅務局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產負債表中是不是應交稅費這一欄不要填?
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2019-10-06