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費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),然后本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 這個(gè)在資產(chǎn)這邊怎么理解 財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)填資產(chǎn)的那列
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2022-04-20
老師你好,我新進(jìn)一個(gè)公司,這個(gè)公司前期沒(méi)有進(jìn)行系統(tǒng)的做賬,現(xiàn)在想用軟件記賬,這樣的話它的期初數(shù)據(jù)就必須錄進(jìn)系統(tǒng),但是目前有這個(gè)時(shí)點(diǎn)的銀行余額,也有存貨的金額,往來(lái)的話也有數(shù)據(jù),要是期初試算不平衡的話,差的數(shù)據(jù)可不可以都放到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)里邊,之前購(gòu)進(jìn)的資產(chǎn)也從來(lái)沒(méi)有計(jì)提折舊,這樣可不可以期初建賬就不管這個(gè)固定資產(chǎn)了?
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2019-07-10
老師,我12月結(jié)轉(zhuǎn)憑證中借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-7276.71,可是利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)數(shù)是-7853.76。利潤(rùn)表中數(shù)-7853.76加19年未分配利潤(rùn)-140193.36等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)-148047.12。應(yīng)該是-7276.71加-140193.36等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)數(shù)147470.07是吧,差額577.05,請(qǐng)問(wèn)是那出錯(cuò)了,謝謝。會(huì)不會(huì)是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息科目幾記反了。
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2021-01-23
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)不懂 所有者權(quán)益不是借減貸增嗎
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2019-11-02
老師,我們的資產(chǎn)里面只有從法院購(gòu)買的房產(chǎn)和土地使用權(quán),但是往來(lái)賬顯示資產(chǎn)總額沒(méi)有負(fù)債總額大,而且利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),這個(gè)其實(shí)我們沒(méi)有經(jīng)營(yíng)沒(méi)有收入,這個(gè)負(fù)數(shù)是計(jì)提的折舊和攤銷。請(qǐng)問(wèn)這樣的話需要交個(gè)人所得稅嗎?資產(chǎn)總額是2000多萬(wàn)呢
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2023-05-04
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系-未分配利潤(rùn)年末-年初金額不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn) ,這個(gè)原因是由于上年度跨年費(fèi)用未記賬,在本年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里調(diào)整了 ,那勾稽關(guān)系不等一直保留差異,不用調(diào)整吧?
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2023-01-04
例如:向投資者分配利潤(rùn)10000,就不錄入什么應(yīng)付股利這些分錄了,直接分錄為借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000,貸:銀行存款10000, 這樣可以嗎?
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2017-03-20
老師,年末結(jié)算時(shí),本年利潤(rùn)與利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)、盈余公積之間的分錄要怎么處理?例如本年利潤(rùn)10萬(wàn),謝謝
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2020-03-11
您好老師我記了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不匹配了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),現(xiàn)在相差我記未分配利潤(rùn)的那筆,利潤(rùn)表少了,資產(chǎn)負(fù)債表金額和之前一樣
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2021-07-16
老師,您好,麻煩問(wèn)一下年底我們把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),是按照利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
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2020-01-15
股份有限公司收購(gòu)本公司股票減資的,按股票面值和注銷股數(shù)計(jì)算的股票面值總額沖減股本,按照注銷庫(kù)存股的賬面余額與所沖減股本的差額沖減股本溢價(jià),股本溢價(jià)不足沖減的,應(yīng)依次沖減\"盈余公積\" 、\"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)\" 等科目( )對(duì)嗎?感覺(jué)這道題不完全對(duì),因?yàn)楫?dāng)回購(gòu)股票支付價(jià)款低于股票面值總額時(shí),所注銷庫(kù)存股賬面余額與沖減股本的差額計(jì)入資本公積-股本溢價(jià)。
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2019-03-08
②由于終止采用權(quán)益法核算,將原確認(rèn)的相關(guān)其他綜合收益全部轉(zhuǎn)入投資收益或留存收益。 借:其他綜合收益                 200  貸:投資收益                   200 借:盈余公積                    9   利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)            81  貸:其他綜合收益                 90 老師請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題為什么,都是結(jié)轉(zhuǎn)其他綜合收益,怎么一個(gè)是投資收益一個(gè)是留存收益了
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2020-05-31
老師,您好,應(yīng)付股利是把利潤(rùn)分配的所有錢都放到應(yīng)付股利嗎?還是一部分是應(yīng)付股利,一部分是未分配利潤(rùn),另一部分是盈余公積
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2019-08-11
老師,年末12月要把本年利潤(rùn)科目余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目對(duì)嗎
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2022-01-12
老師您好!我去年有筆壞賬當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款。今年要調(diào)整,我是做以下分錄:借:以前年度損溢調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 還是做 借:以前年度損溢調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款
1/1162
2018-05-07
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)下發(fā)現(xiàn)以前年度的應(yīng)付賬款多記了,現(xiàn)在調(diào)減借,應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),還需要再把以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來(lái)嗎?
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2020-07-22
老師,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是包含了所得稅費(fèi)用的的是嗎?一個(gè)月不學(xué)都記不清了!
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2019-05-29
老師我想請(qǐng)教一下,跨期發(fā)票,小企業(yè)準(zhǔn)則,是按發(fā)票正常做賬嗎,做賬之后還怎么做,假如說(shuō)借管理費(fèi)用,貸銀行存款,下一步怎么做呢,是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸管理費(fèi)用嗎
3/465
2021-02-23
2021年最后一天有一筆應(yīng)收賬款的回款漏記了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益和做了本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的憑證。因?yàn)槲乙呀?jīng)開始入2022年的憑證,上年度我反結(jié)賬了,可是期間損益不能作廢了。那我就在2021年度最后的憑證(也就是未分配利潤(rùn)后面)補(bǔ)記,一筆收到的應(yīng)收賬款可以嗎?
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2022-01-11
老師你好,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額與余額表中的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)金額不一致是什么原因,本公司營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-銷管財(cái)=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
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2019-11-03