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小規(guī)模納稅人,2017年初收到一筆收入60萬元計入“預(yù)收賬款”科目,至今未確認(rèn)收入,想在2020年6月份將該筆“預(yù)收賬款”處理,要如何處理,記入“以前年度損益調(diào)整”科目處理恰當(dāng)嗎?(備注該小規(guī)模納稅人一直處于虧損,沒有盈利。)這是我做相關(guān)的會計分錄,還有憑證后面需要什么樣的附件,請老師幫忙看看并指點說明謝謝。 借:預(yù)收賬款 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 60 貸:利潤分配——未分配利潤 60
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2020-06-18
老師,我們?nèi)ツ陼汗莱杀荆瑁褐鳡I業(yè)務(wù)成本50貸:其他應(yīng)付款—暫估成本50 ,我們沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么沖減
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2022-03-04
去年暫估成本100, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款(暫估) 今年來發(fā)票80 匯算清繳所得稅調(diào)增成本20 問,通過以前年度損益調(diào)整賬務(wù), 年報的財務(wù)報表應(yīng)付賬款-20 未分配利潤+20 利潤表成本-20 需要財務(wù)報表這樣更改嗎?
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2021-05-25
老師好,轉(zhuǎn)回成本,借開發(fā)產(chǎn)品,貸主營業(yè)務(wù)成本或者 借開發(fā)產(chǎn)品,帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不同呢?兩個都是減少利潤的呀
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2024-05-23
老師,跨年的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時,直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
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2020-06-18
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元。現(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個問題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費用科目,我給做到營業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進(jìn)行了更正,還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
預(yù)計負(fù)債調(diào)整以前的遞延所得稅資產(chǎn),還有所得稅額,而減值準(zhǔn)備,是根據(jù)補提的壞賬準(zhǔn)備,補遞延所得稅資產(chǎn),不調(diào)整所得稅,這是為什么呢
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2020-08-03
以前年度個稅提多了 如何調(diào)整
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2020-01-09
19年稅費少做,是否可通過以前年度調(diào)整來調(diào)整,賃證怎么做
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2020-04-16
以前年度調(diào)整,在負(fù)責(zé)表里如何體現(xiàn)出來呢?
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2018-01-05
為什么2017年6月調(diào)2017年5月份的憑證要用以前年度損搤調(diào)整?
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2018-11-27
今年去修改了以前年度的稅表收入,需要改賬嗎?還是在今年做以前年度調(diào)整就好了?
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2020-04-22
以前年度多確認(rèn)的收入怎么調(diào)整?
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2020-02-20
老師,7月份的時候我公司返了一筆土地使用稅,然后我做分錄:借:銀行存款 貸:以前年年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤,都是期末的時候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,是怎么回事?我應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2018-10-19
檢測認(rèn)證公司,12月支付的規(guī)費和分包費未收到發(fā)票,會計只接做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貨:銀行存款 請問在匯算清繳前收到發(fā)票,是做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 還是貸:主營業(yè)務(wù)成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師,19年繳納18的土地使用稅7256元,滯納金526.06 下面賬務(wù)處理對不對 借:利潤分配-未分配利潤 7256 貸:以前年度損益調(diào)整 7256 借:營業(yè)外支出 526.06 以前年度損益調(diào)整 7256 貸:銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年回來發(fā)票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借:原材料900 貸:應(yīng)付賬款900 。調(diào)整成本借:原材料100,貸:主營業(yè)務(wù)成本100,調(diào)整未分配利潤,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:未分配利潤。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目
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2020-05-31
老師,之前說如果匯算清繳補交2,資產(chǎn)表中未分配利潤期初數(shù)據(jù)5,期末數(shù)據(jù)10,而利潤表中的本年累計是7,雖然資產(chǎn)表與利潤表的數(shù)據(jù)不對等, 但是它符合你所說的,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整,符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整 但是現(xiàn)金流量表也不平,要怎么弄?
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2020-07-17
老師,我2019年下半年做過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,現(xiàn)在做2019年度匯算清繳需要對那幾筆以前年度損益做調(diào)增調(diào)減嗎
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2020-04-30
老師您好,匯算清繳退稅之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,也沒有以前年度損益調(diào)整科目。該怎么填寫資產(chǎn)負(fù)債表
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2021-10-26
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