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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-50萬(wàn)(其中招待費(fèi)20萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn),匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬(wàn),調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅在算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以抵減往年的虧損嗎?還是等到匯算清繳計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)彌補(bǔ)虧損?
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2020-05-10
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了,要怎么改,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì),管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報(bào),增加了管理費(fèi)用,工資不變,增加的數(shù)如何做分錄
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2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒(méi)有104000,管理費(fèi)用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費(fèi)用里面嗎?
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2020-04-15
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤(rùn)8萬(wàn)*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn),前三季度都沒(méi)有利潤(rùn),我是小微企業(yè),在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬(wàn)*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請(qǐng)問(wèn)一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少?怎么計(jì)算?
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2019-07-05
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說(shuō)不能確認(rèn)投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過(guò)按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關(guān)聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
1/5214
2019-11-20
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額)。那么我們?cè)?7年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
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2018-03-14
本季度算出來(lái) 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn),上期已繳100萬(wàn) 問(wèn)題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)嗎? 問(wèn)題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問(wèn)題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
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2023-10-16
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我公司真實(shí)盈利了50萬(wàn)元。 我能不能做暫估保證四個(gè)季度都是虧損,不預(yù)交企業(yè)所得稅。最后次年匯算清繳的時(shí)候再做成盈利50萬(wàn)元,繳納企業(yè)所得稅?
1/366
2022-11-16
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
2/985
2016-10-27