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1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ,減:本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來嗎?
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2024-01-09
老師你好!請問企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借:所得稅費(fèi)用 金額是一致的?
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2022-01-02
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額,因?yàn)榈谝患径壤麧櫴钦?0萬
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2019-03-20
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅,21年財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里體現(xiàn)?
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2021-08-16
老師,季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%,是這樣嗎
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2020-07-14
分支機(jī)構(gòu)需要做企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎?
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2020-05-27
老師,請問補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅應(yīng)如何做賬?
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2016-07-20
請問付年度補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢?
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2016-06-14
上年度財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)所得稅報(bào)表如何修改
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2021-10-20
收到2016年度企業(yè)所得稅退稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2018-07-25
調(diào)以前年度企業(yè)所得稅這個(gè)憑證是什么意思
1/636
2018-10-17
老師小微企業(yè)所得稅是怎么算的呢?21年度的
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2022-03-18
補(bǔ)去年度的企業(yè)所得稅和滯納金需要計(jì)提嗎
1/1971
2020-06-07
老師這個(gè)怎么回事???年度企業(yè)所得稅報(bào)不了
2/2087
2019-05-08
老師,企業(yè)上年度匯算后,多繳所得稅4000,今年一季度應(yīng)繳8000元所得稅,今年的會(huì)計(jì)分錄該怎么做,抵減上年的4000元怎么處理???
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2018-08-31
本年第一季度是盈利,但以前年度是虧損狀態(tài),那么本月末是不是要計(jì)提所得稅,然后在申報(bào)時(shí)用以前年度的來彌補(bǔ)就不用交所得稅了?
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2019-03-26
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