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收入增加會影響申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,報(bào)表的哪些數(shù)字
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2019-10-17
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額,還是1-6月的總金額
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2021-07-10
企業(yè)所得稅退稅是在第四季度申報(bào)時(shí)退還是等匯算清繳時(shí)如果有退款時(shí)退,退款的時(shí)間是現(xiàn)在還是匯算清繳后
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2022-01-17
有一個(gè)國企被私人老板承包了,因?yàn)閲笠凶约旱囊槐举~,私人老板有一本賬,每次申報(bào)稅的時(shí)候,就是兩本賬合并金額申報(bào)的,私人老板每個(gè)月給國企幾萬的承包費(fèi),國企會計(jì)把這筆賬算進(jìn)收入里面,但是又沒申報(bào)增值稅,說不用申報(bào)增值稅,但是企業(yè)所得稅的時(shí)候這筆款就算到收入了,這是不是不對的呀?
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2019-05-11
建筑公司有開票,企業(yè)所得稅是不是預(yù)繳?還是季度申報(bào)時(shí)再繳納?
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2022-02-08
請問老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),這個(gè)本年累計(jì)金額是填季度數(shù)據(jù)還是年度數(shù)據(jù)呀?
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2020-01-14
居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月季度申報(bào),一直0報(bào)稅,現(xiàn)在資產(chǎn)總額不能填0,應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-14
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確,是估算的,能不能暫時(shí)先報(bào)上去,然后匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整,最終匯算清繳把它給調(diào)正確,這樣可以嗎
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2017-12-22
我在一個(gè)公司發(fā)放工資,但是在另一個(gè)公司代繳納社保,個(gè)稅申報(bào)能否扣除我個(gè)人承擔(dān)的社保?企業(yè)所得稅前能否扣除?
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2022-03-22
老師,我手上的公司,一直都是零申報(bào)?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅(季度)申報(bào)表中要填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額,而且不能填0。賬套也還沒有建 可以直接填注冊資本金額么?
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2020-01-15
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤總額只填4-6月的嗎
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2019-07-12
軟件高新企業(yè),第三季度所得稅申報(bào),利潤總額為負(fù)數(shù),不用交所得稅了,所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還要填寫嗎?
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2021-10-09
企業(yè)預(yù)收的款項(xiàng),比如預(yù)收2018年8月到2019年7月的款項(xiàng),增值稅的申報(bào)都是按開票的預(yù)收款金額確認(rèn)的。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候,要填列《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》么?
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2019-04-30
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)-年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中,第二十項(xiàng)三費(fèi)下的各項(xiàng)稅費(fèi)欄怎么填,交的稅費(fèi)主要是印花稅,個(gè)稅和工會經(jīng)費(fèi)。
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2020-04-13
老師,你好!小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)收入包含營業(yè)外收入嗎?營業(yè)收入―營業(yè)成本≠利潤總額的可以的么?利潤總額填的是企業(yè)利潤表里面企業(yè)利潤總額的本年累計(jì)金額那個(gè)數(shù)?企業(yè)所得稅申報(bào)期間費(fèi)用不用填么?
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2020-07-12
請問企業(yè)所得稅季度申報(bào)表第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損,是系統(tǒng)會自動帶出來的,還是需要自己手動填寫進(jìn)去的?
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2022-05-13
之前9月的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候利潤為1000元,就把17年-3000進(jìn)來,所以申報(bào)的時(shí)候就是-2000了,我現(xiàn)在12月份的本年度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤總額為-10000我需要在加上那2000嗎
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2019-01-12
每季度交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟甑滓獏R算清繳,每季度所得稅申報(bào)時(shí)就相應(yīng)的會調(diào)整成本,是按什么依據(jù)來調(diào)的啊,除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ,減:本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來嗎?
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2024-01-09
季度未,企業(yè)所得稅要不要進(jìn)行計(jì)提,如計(jì)提后利潤表的凈利潤與計(jì)提前有變動,進(jìn)行季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額填計(jì)提前還是計(jì)提后?
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2017-07-04