亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

45秒 假定某居民個人于2020年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,“三險一金”等專項扣除為1500元,從2020年1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有其他減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月取得勞務(wù)報酬所得5000元。(3)8月取得稿酬所得20000元。 (4)10月住院花費25000元。 計算:2020年應(yīng)納的個人所得稅額。
1/1147
2022-05-28
公司有個員工事故致殘,一直都是有每月的工資薪金。現(xiàn)在要給殘疾人發(fā)年終獎 ,該年終獎是否享受個人所得稅減免?
1/1426
2017-09-14
企業(yè)所得稅的計算?建筑施工企業(yè),企業(yè)所得稅預(yù)交按啥交?
1/3347
2020-03-17
2、假定某居民個人于2020年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,“三險一金”等專項扣除為1500元,從2020年1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有其他減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月取得勞務(wù)報酬所得5000元。 (3)8月取得稿酬所得20000元。 (4)10月住院花費25000元。 計算:2020年應(yīng)納的個人所得稅額。
1/1060
2022-07-04
老師,請問一下在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面,有一部分房屋是免企業(yè)所得稅的,那么資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填寫什么? 如圖
1/774
2020-05-14
如果自來水公司存在工程款已預(yù)收且已開票,但工程尚未施工,一旦確認(rèn)收入,將產(chǎn)生大額利潤,進(jìn)而產(chǎn)生企業(yè)所得稅,這種情況怎么合理避免產(chǎn)生企業(yè)所得稅?
7/1090
2021-11-26
個體工商戶個人所得稅怎么交的?季度30萬內(nèi)是免增值稅和所得稅嗎?
1/441
2022-02-09
老師本月預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄,借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 支付時,借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款????
1/1012
2016-10-24
個體工商戶,國家政策增值稅10萬以下免稅,個人所得稅免嗎?
5/4958
2019-04-01
老師,請問今年的工資薪金所得多少以內(nèi)免交個稅,還有就是員工工資報高了對企業(yè)有什么不好?好處是利潤可以減少,少交企所。
2/980
2019-07-31
快要年底了,國稅規(guī)定企業(yè)年應(yīng)納所得額大于10萬小于30萬企業(yè)所得稅減免5%,小于10萬企業(yè)所得稅減免15%,我們企業(yè)目前還在享受減免15%的優(yōu)惠,可是手頭的抵扣聯(lián)很多快要過期了,如果我在今年年底前把這些過期的發(fā)票都拿去抵扣了就得開一定額度的發(fā)票,那么金額就大于10萬就只能享受減免5%的優(yōu)惠,如果那些抵扣聯(lián)不抵扣,直接拿去做賬,這樣妥么?我該選擇繼續(xù)開票好呢?還是不開票,讓那些抵扣聯(lián)過期不抵扣?
2/1149
2014-11-22
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時累計應(yīng)納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度:
3/743
2022-06-30
個人獨資的,不要繳納企業(yè)所得稅,只要繳納個人所得稅,是這樣嗎?
1/490
2017-10-18
郭老師您好,我個人在A公司占有一定股份,然后A公司在收到B公司的年底分紅然后在給我分紅的過程中,一共要繳納幾次稅,是A公司繳納企業(yè)所得稅,然后我個人繳納個人所得稅嗎?
1/376
2020-01-08
企業(yè)所得稅法和個人所得稅法都屬于支付結(jié)算的主要法律依據(jù),對不
1/941
2015-11-11
個人獨資公司繳納企業(yè)所得稅還要繳納個人所得稅嗎
1/1193
2019-05-21
企業(yè)所得稅季報的加計扣除那邊填不了金額,但是我們公司有研發(fā)經(jīng)費需要填進(jìn)去?請教老師這個怎么解決?
3/2331
2021-01-06
申報季度企業(yè)所得稅時,特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額怎么填
1/4571
2022-03-03
股東坐班工資薪金所得需要繳納個人所得稅,公司繳納企業(yè)所得稅,然后股東分紅繳納股息紅利所得對不對
1/1198
2018-06-12
老師我對這個減所得稅費用不是很理解,我們公司現(xiàn)在是虧損的如果我現(xiàn)在慢慢的盈利但是我之前有虧損可以彌補是不是我這個所得稅費用還是0?那如果是以前的虧損彌補完了就是正常的盈利了,那這個所得稅費用是直接按照利潤表的利潤核算還是按照季度企業(yè)所得稅的報表核算?
1/886
2020-07-22