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季度末企業(yè)所得稅就是有利潤就得交吧?不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧?也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧?
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2017-06-21
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
這季度報稅,增值稅納稅申報表,減免表,不動產(chǎn)情況表填寫完,點(diǎn)申報沒反應(yīng),已重置,關(guān)機(jī)重啟,都不行。咋辦?企業(yè)所得稅月季報又申報成功
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2020-01-14
我企業(yè)所得稅的季報表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對,寫少了,現(xiàn)在我該怎么辦,第四季度的季度現(xiàn)在還沒報,我該怎么操作?
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2018-01-15
A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》季度申報所得稅時,本張報表需要填寫?
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2019-10-19
請問固定資產(chǎn)加速折舊,有殘值,在季度申報所得稅時,固定資產(chǎn)加速折舊報表怎么填寫。
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2019-07-01
41.北京某科技有限公司,查賬征收企業(yè)所得稅, 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元,第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
老師 您好,季度預(yù)繳所得稅費(fèi),匯算清繳后申請退所得稅費(fèi),當(dāng)收到退回的所得稅費(fèi)怎么入賬呢?
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2022-12-13
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
季度企業(yè)所得稅報表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的???
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2019-04-06
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實際申報數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個人經(jīng)營所得稅A表和B表,申報期哪個是年報,哪個是季度報啊
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2019-11-09
匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致,需要更正申報季報的所得稅嗎?會有罰息嗎?
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2022-03-10
老師請教下,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交,年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元(假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬,是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做:3季度利潤總額為10萬元,4季度利潤總額為-10萬元,也不可行?
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2016-10-18
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報,可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊,當(dāng)季在申報所得稅時,固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報所得稅時,怎么申報?
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2019-05-13
是商貿(mào)公司,報送的季度報表都是《會商損益表-季報表》跟《會商資產(chǎn)負(fù)債表-季報表》,第一季度申報時還能申報,第二季度申報時,不能申報了,可以申報的季報表為《會小企利潤表-季度表》跟《會小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報送哪種季報表?由于我司第一季度申報的是會商類的報表,如果第二季度報送會小企類報表,第一季度是否要重新報送?;
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2017-06-16
6月份報表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
是否有企業(yè)所得稅季報填寫的視頻
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2018-01-11
每年要報幾次企業(yè)所得稅季報啊
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2020-05-30