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我是小規(guī)模納稅人,如果1季度交了200企業(yè)所得稅,但是二季度虧損,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,能不退稅么,應(yīng)該是到年終匯算清繳的時(shí)候退稅的吧
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2023-05-14
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是按季申報(bào)嗎?這個(gè)季度在4月15日之前報(bào)了就行
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2019-03-27
老師,我第四季度盈利,全年虧損,是不交所得稅的,我填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),11欄,應(yīng)納所得稅額那里有數(shù),怎么辦?我符合小微企業(yè),還用填附表三,減免所得稅額明細(xì)表嗎
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2018-01-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)和申報(bào)
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2022-03-14
合伙企業(yè)季度申報(bào)表和年度申報(bào)表表格
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2024-05-20
本季度利潤(rùn)總額為¥1,200,000無(wú)其他納稅調(diào)整計(jì)算,第一季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元。
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2022-05-27
公司1-3季度利潤(rùn)總額都是負(fù),4季度是正,本年累計(jì)是負(fù)數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-14
請(qǐng)問(wèn)我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅,但是已繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話,請(qǐng)問(wèn)是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢?
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2019-10-30
老師,為什么申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)是,提示“103資產(chǎn)總額”為:“【0.58】萬(wàn)元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【1】萬(wàn)元,請(qǐng)核實(shí)。這是怎么回事。查看了,季報(bào)資產(chǎn)總額都對(duì)
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2020-05-07
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的資產(chǎn)總額及季初值和季末值是不是就是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的3月份年初數(shù)和期末數(shù)?
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2019-04-16
20年第四季度企業(yè)所得稅繳納了2000多,年度匯算清繳時(shí)屬于虧損狀態(tài),我需要將四季度的企業(yè)所得稅辦理退稅。但是在年度匯算清繳的那個(gè)表上并沒(méi)有顯示出需要退稅的金額我應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2021-07-30
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師您好,我們是一般納稅人,一季度申報(bào)一次所得稅,所得稅怎么計(jì)提。可以在申報(bào)當(dāng)月計(jì)提嗎?
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2019-10-20
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表中第5行\(zhòng)"加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額指的是不是40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)那部分?
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2017-10-16
老師你好,我是個(gè)體戶,查賬征收每季度在自然人客戶端報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,需要申報(bào)2018年企業(yè)所得稅會(huì)算清繳嗎?,謝謝
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2019-04-24
今年第一季度的時(shí)候,交了100多的企業(yè)所得稅,后3個(gè)季度利潤(rùn)都是負(fù)的,現(xiàn)在在辦理注銷(xiāo),企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅第一季度的所得稅,退稅注銷(xiāo)很麻煩,現(xiàn)在不想讓退稅,想把退稅這一欄調(diào)為0,怎么調(diào)賬
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2021-12-28
企業(yè)所得稅申報(bào),現(xiàn)在有季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額怎么填?
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2019-04-02
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
小微企業(yè)的季度所得稅中要填寫(xiě)的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是寫(xiě)哪個(gè)
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2019-04-13
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)3月一季度季末資產(chǎn)總額填寫(xiě)3月報(bào)表期末余額是嗎
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2023-07-24