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請問老師個人所得稅與企業(yè)所得稅之間有聯(lián)系嗎?如果說將個人所得稅的一部分稅額合理規(guī)避,對企業(yè)所得稅是否有減少?
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2016-09-17
物業(yè)公司通過人力資源公司代發(fā)工資及繳納社保和公積金。收到人力資源公司開具的差額票和服務(wù)費專票后,怎麼做賬,支付的的款項入哪個科目較好?
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2020-07-13
審計第七章風(fēng)險評估中有兩句話: 第一句,“在評估重大錯報發(fā)生的可能性時,除了考慮可能的風(fēng)險外,還要考慮控制對風(fēng)險的抵消和遏制作用?!?第二句,“在判斷哪些風(fēng)險是特別風(fēng)險時,注冊會計師不應(yīng)考慮識別出的控制對相關(guān)風(fēng)險的抵消效果?!?一個說考慮控制對風(fēng)險的抵消效果,一個說不應(yīng)考慮,為什么會互相矛盾呢?
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2021-03-10
老師,您好, 長投這里的轉(zhuǎn)換,權(quán)益法到成本法的看的是就是最終取得控制時的比例,如果是同控下取得的就是看賬面,差額調(diào)自己,非同控下就是看實際付出的對價
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2023-02-10
企業(yè)辦理稅控盤和不辦理有啥區(qū)別
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2018-09-13
這樣判斷一個企業(yè)是否被納入風(fēng)控
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2020-03-09
你好,企業(yè)狀態(tài)顯示監(jiān)控是什么意思
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2021-04-24
控股公司需不需要繳納企業(yè)所得稅?
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2020-05-18
甲公司為汽車零部件制造業(yè),2015年12月購進一臺固定資產(chǎn)數(shù)控機床,當月用于生產(chǎn),不含稅金額600000元,會計折舊年限10年(假設(shè)不考慮殘值)。如甲公司稅法上采用縮短折舊年限計提折舊,該數(shù)控機床2016年可稅前扣除的折舊額為
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2016-07-22
甲公司是一家汽車制造企業(yè),每年需要M零部件10000個,可以自制或外購。自制時直接材料200元/個,直接人工100元/個,變動制造費用100元/個,固定制造費用6元/個。如不自制,剩余生產(chǎn)能力可以用于生產(chǎn)A產(chǎn)品6000件,A產(chǎn)品單價80元,單位變動成本60元,單位固定制造費用10元。則該公司選擇外購的條件是單價小于( ?。┰?。
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2024-03-11
企業(yè)會計制度如何選擇?
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2019-10-16
甲公司是一家汽車制造企業(yè),每年需要M零部件10000個,可以自制或外購。自制時直接材料200元/個,直接人工100元/個,變動制造費用100元/個,固定制造費用6元/個。如不自制,剩余生產(chǎn)能力可以用于生產(chǎn)A產(chǎn)品6000件,A產(chǎn)品單價80元,單位變動成本60元,單位固定制造費用10元。則該公司選擇外購的條件是單價小于( ?。┰?。 A.400 B.412 C.406 D.448
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2024-05-07
企業(yè)會計制度2001為啥取消了
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2022-03-29
老師,房地產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,請問微信制作費用及售樓部鋼結(jié)構(gòu)工程款外賬記什么科目?
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2016-05-12
公司是餐飲企業(yè),印刷菜單的制作費25000元,當月沒有全部使用完還有庫存,怎么做分錄,謝謝
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2017-10-02
生產(chǎn)型企業(yè),只有一個電表,沒有辦法區(qū)分辦公室和車間用電,電費全部入制造費用可以嗎?
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2017-07-10
同志們 幫下忙看下選項B 下列有關(guān)非同一控制下控股合并的處理方法中,正確的有() 23.下列有關(guān)非同一控制下控股合并的處理方法中,正確的有(?。?。 A.應(yīng)在購買日按企業(yè)合并成本確認長期股權(quán)投資的初始投資成本 B.以非現(xiàn)金資產(chǎn)作為合并對價的,資產(chǎn)的賬面價值與公允價值的差額計入當期損益或留存收益等 C.企業(yè)合并成本中不包含被投資單位已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 D.發(fā)生的評估、審計和律師費用,計入管理費用
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2020-04-18
我手上有三家公司,AB為國內(nèi)公司,C是香港公司。AB的法人是同一人。A以前100%控股C,現(xiàn)變更為B100%控股C。他們之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
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2018-05-25
你好老師我咨詢一下,A公司100%控股B公司,B公司100%控股C公司。那么C與A的關(guān)聯(lián)是什么關(guān)系,C是A的子公司還是分公司。
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2021-06-28
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會計分錄: (1)取得設(shè)備,支付價款和稅款時: 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費用 42940 這個例題取得設(shè)備時為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時價款和稅款都沖減管理費,還要進行折舊嗎?在現(xiàn)實賬務(wù)處理時直接沖減管理費用對嗎?
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2019-12-05