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企業(yè)所得稅匯算清繳,我去年有一個(gè)利息收入2.83還要教所得稅嗎
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2016-05-04
應(yīng)收賬款期末余額為0,之前計(jì)提減值準(zhǔn)備全部轉(zhuǎn)回,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是利潤(rùn)總額應(yīng)該相應(yīng)調(diào)減嗎
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2019-01-25
個(gè)體戶要做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,怎么看個(gè)體戶是核定征收的還是查賬征收的?
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2023-03-28
請(qǐng)問(wèn)下:20年一季度企業(yè)所得申報(bào),在還沒(méi)有申報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算清繳,是不是就帶不出以前年度彌補(bǔ)虧損額呀?如果帶不出又還沒(méi)申報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳,一季度可能就存在交稅的情況,像這種情況我可以先把19年折舊費(fèi)用調(diào)減額填進(jìn)去吧,是填一個(gè)季度的折舊費(fèi)用的數(shù)據(jù)還是填一年的數(shù)據(jù)呢?
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2020-03-30
企業(yè)所得稅年初選擇了核定征收的話,這一年還需要找發(fā)票做賬嗎?像我們現(xiàn)在裝修行業(yè),要是核定2個(gè)點(diǎn),要是不找發(fā)票,年底的企業(yè)所得稅匯算清繳,如果是利潤(rùn)大的話,還要補(bǔ)稅沒(méi)
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2017-01-05
1.老師,做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我2021年實(shí)際全年計(jì)提的工資假設(shè)是10萬(wàn),截止21年12月實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)是8萬(wàn),有2萬(wàn)是在22年1月份發(fā)放的,這2萬(wàn)需要調(diào)增嗎? 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照計(jì)提數(shù)10萬(wàn)的2%計(jì)提的即2000,截止21年實(shí)際發(fā)放了1800的工會(huì)經(jīng)費(fèi),剩余的200是在22年1月份發(fā)放的,那22年發(fā)放的200需要調(diào)增嗎? 3.在填寫A105050職工薪酬調(diào)整項(xiàng)目時(shí),賬栽金額應(yīng)填寫10萬(wàn)還是8萬(wàn)?
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2022-05-27
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時(shí),怎么做賬
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2018-07-04
企業(yè)所得稅匯算清繳,有幾個(gè)管理費(fèi)用入賬時(shí)沒(méi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在匯算表哪里調(diào)出?
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2020-05-14
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳虧損10W,需要做賬務(wù)處理嗎?如果做,該怎么做呢?
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2018-05-08
同市餐飲費(fèi),幾十塊錢,報(bào)銷入賬哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較好;差旅費(fèi)可以嗎?這樣可以報(bào)銷嗎?后續(xù)企業(yè)所得稅匯算清繳是否需要調(diào)增
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2020-06-02
老師,核定征收的企業(yè)是不是也不需要企業(yè)所得稅匯算清繳
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2021-07-26
國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅要下載企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)系統(tǒng)嗎?還是直接插入CA,點(diǎn)納稅申報(bào),選2016年年報(bào)進(jìn)入申報(bào)呢?
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2017-05-14
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),想納稅調(diào)增一些金額,適當(dāng)?shù)睦U納點(diǎn)所得稅,因?yàn)槿绻辉黾咏痤~調(diào)增的話就是負(fù)數(shù),不需要繳納企稅,我這樣說(shuō)老師能明白嗎?這樣自己隨便加金額可以嗎?
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2020-05-15
您好老師,注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照都需要什么手續(xù)???還有企業(yè)所得稅匯算清繳還有工商年報(bào)是不是都得做完
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2022-04-05
公司18年的一筆支出,對(duì)方要19年4月才能開(kāi)票,5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用能在稅前扣除嗎?
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2019-03-26
老師我們是技術(shù)服務(wù)享受加計(jì)抵減政策,企業(yè)所得稅匯算清繳需要填表嗎
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2021-04-02
老師,我們公司企業(yè)所得稅匯算清繳要核定征收,然后剛提交了征收表,是不是不能馬上網(wǎng)上申報(bào)?我剛點(diǎn)進(jìn)去,那些從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)這些數(shù)據(jù)不能錄進(jìn)去
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2020-03-18
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告:企業(yè)所得稅涉及稅款待核實(shí)該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項(xiàng),請(qǐng)核查優(yōu)惠備案資料,企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元,該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中《一搬企業(yè)成本明細(xì)表》申報(bào)的“營(yíng)業(yè)成本”金額17930元大于《利潤(rùn)表》的“營(yíng)業(yè)成本”金額0元,多申報(bào)營(yíng)業(yè)成本,影響企業(yè)所得稅,最終以實(shí)際核實(shí)的稅款為準(zhǔn)怎么辦呢
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2019-04-04
老師,集團(tuán)企業(yè)與單體企業(yè)在稅務(wù)管理上有何不同?集團(tuán)成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報(bào)關(guān)聯(lián)方?謝謝
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2023-05-09
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的基礎(chǔ)信息表中適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度如何選擇
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2020-05-07