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差旅費(fèi)報(bào)銷單中,除了飯費(fèi)和住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,還根據(jù)公司規(guī)定,列支一天補(bǔ)助50元的補(bǔ)助,這個(gè)沒有發(fā)票,能稅前扣除么?還有需要并入工資繳納個(gè)人所得稅么?
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2021-08-04
老師請(qǐng)問個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除,扣除的費(fèi)用是自己手工填寫還是采集數(shù)據(jù)后自動(dòng)帶出來
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2019-04-13
老師,你好 考了考的證券從業(yè)資格證,可以作為每年的個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除嗎?扣除額是多少呢?
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2021-07-01
我們與A企業(yè)合租廠房,房租發(fā)票開給我們公司,A企業(yè)可以用房租發(fā)票復(fù)印件和分割單入張所得稅前扣除嗎?
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2023-03-08
7.甲企業(yè)為居民企業(yè)。2020年有關(guān)收支情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。分析甲企業(yè)的收入中,應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是哪些?計(jì)算甲企業(yè)在計(jì)算2020年度應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)的扣除額;計(jì)算甲企業(yè)2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
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2022-05-19
1.?根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例規(guī)定,企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。 ? 2.科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除 科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,在2017年1月1日至2019年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額的8%的部分,在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中扣除;超過8%的部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 ?
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2019-05-21
個(gè)人去稅局代開發(fā)票,勞務(wù)所得10萬,可以扣除專項(xiàng)扣除這塊嗎?如果一年開一次10萬是不是直接扣除6萬,然后再算交稅情況?
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2019-11-15
工資薪金所得190000元,專項(xiàng)扣除40000元。陳某為獨(dú)生子,父母年滿60歲,其獨(dú)生女正在讀大學(xué)一年級(jí),夫妻雙方扣除方式為陳某個(gè)人扣除
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2021-12-07
6月的工資單里忘記扣除個(gè)人所得稅,稅務(wù)在7月已經(jīng)扣除個(gè)稅,工資是按照沒有扣除個(gè)稅的工資發(fā)放的,這個(gè)賬務(wù)該怎么處理
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2021-08-04
老師,為什么我按速算扣除數(shù)公式算出的速算扣除數(shù)不對(duì)?比如:月工資,我需要算出工資薪金所得稅,不考慮其他扣除8000*(10%—3%)+150=710
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2019-11-25
請(qǐng)問老師,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),如果專項(xiàng)附加扣除信息錄入不是年度1月份錄入的,匯算時(shí)按全年扣除還是按錄入月份扣除?
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2021-03-02
你好,有個(gè)問題想咨詢一下您,關(guān)于個(gè)人所得經(jīng)營問題,一個(gè)合伙企業(yè) ,投資人的去年有申報(bào)工資收入,工資也做了加計(jì)扣除,現(xiàn)在經(jīng)營所得稅的時(shí)候要調(diào)增合伙人的工資來征股東分紅的個(gè)人所得稅,那我是要全額工資調(diào)增,還是要減去加計(jì)扣除來調(diào)增
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2022-03-24
李老師 剛才的問題還沒問完 是18個(gè)點(diǎn) 挺多的 那我們11個(gè)點(diǎn) 再加2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅我們自己的話全稅沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的話才13個(gè)點(diǎn)對(duì)不對(duì)
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2016-09-09
老師,我們公司是四川的,在重慶預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在我們四川可以抵扣嗎
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2022-03-30
農(nóng)名工工資是否可以抵扣企業(yè)所得稅
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2022-01-15
企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該在3 6 9 12月計(jì)提 我看別人給我們做的賬有些是這個(gè)月扣款這個(gè)月計(jì)提
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2018-04-11
請(qǐng)問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個(gè)年度來抵扣嗎
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2021-04-08
您好,請(qǐng)問假如員工一年工資10萬,那么抵扣企業(yè)所得稅就按10萬直接抵嘛?
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2023-07-21
請(qǐng)問老師已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅,并扣款成功,怎么又多出130元沒有扣款的?
2/1751
2019-04-20
企業(yè)所得稅,費(fèi)用不可以抵扣的嗎
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2019-10-18