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我公司一直申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費(fèi)用20萬 請(qǐng)問匯算2021年企業(yè)所得稅年報(bào)這塊能全額扣除嗎 因?yàn)楹孟衤犝f委托研發(fā)費(fèi)用80%做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除.不知道目前在申請(qǐng)高企這20萬能做全額扣除不
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2023-03-15
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會(huì)計(jì),我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
請(qǐng)問下新買的300萬的汽車,能所得稅前一次性扣除費(fèi)用嗎?(500萬以下器具設(shè)備可扣)
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2021-10-16
飲料已過保質(zhì)期,價(jià)值6000元,所得稅方面要調(diào)增嗎?還是可以稅前扣除?
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2019-04-17
老師,臨時(shí)工的工資怎么做賬?能稅前扣除嗎?要不要申報(bào)個(gè)人所得稅?
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2023-03-01
老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整的利息支出是不是不能稅前扣除?
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2022-04-20
個(gè)體戶業(yè)主給自己每月發(fā)放工資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以稅前扣除嗎
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2019-07-13
現(xiàn)在有政策說小金額的可以不用發(fā)票入賬對(duì)嗎? 所得稅稅前扣除的
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2019-02-14
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個(gè)問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
捐贈(zèng)從稿酬所得中扣除,不是只能年終扣除么,預(yù)交時(shí)不能扣除,怎么這題可以扣除呢。
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2021-08-11
我是旅店業(yè)報(bào)地稅個(gè)人所得稅申報(bào)表上有個(gè)速算扣除數(shù)什么意思,用管嗎
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2016-05-10
個(gè)人所得稅未到起征點(diǎn)的 2月份申報(bào)的時(shí)候就不用管專項(xiàng)扣除的表了嗎?
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2019-01-18
11題增值稅和企業(yè)所得稅沒有什么關(guān)系吧,這里為什么允許抵扣的增值稅不得扣除,書本上講的不得扣除項(xiàng)目里也沒有說到這個(gè)增值稅
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2019-03-31
老師,您好,匯兌損失在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要調(diào)增嘛?
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2022-10-25
技術(shù)開發(fā)費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的50%來進(jìn)行所得稅稅前扣除,如果實(shí)際發(fā)生100萬的開發(fā)費(fèi)用,那和可以稅前扣除的就是50萬是嗎
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2017-01-01
公司處置固定資產(chǎn)“汽車”的損失進(jìn)行稅前扣除,那在銷售前需要去稅局進(jìn)行備案嗎?
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2018-12-20
假設(shè)費(fèi)用扣除完了,彌補(bǔ)以前年度虧損后應(yīng)納稅所得額是70000個(gè)人稅所得稅=(70000-3500*3)*30%-9750=8100對(duì)嗎
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2017-05-08
投資者興辦兩個(gè)或兩個(gè)以上企業(yè)的,其費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)由投資者選擇在其中一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得中扣除嗎?
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2020-10-08
專項(xiàng)附加扣除信息采集失敗原因:納稅人與企業(yè)不存在任職受雇關(guān)系,不能進(jìn)行本業(yè)務(wù)辦理
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2021-03-04