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老師:小微企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),收入、成本和期間費(fèi)用表不填,直接填主表可以?
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2024-03-05
老師,小微企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表用選嗎?直接主表填就行吧
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2021-05-24
如果總分公司都獨(dú)立核算,總分公司都分別要交個(gè)人所得玩及企業(yè)所得稅嗎∧
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2019-06-20
小規(guī)模納稅人注冊登記以來無涉水事項(xiàng),現(xiàn)通過電子稅務(wù)局辦理稅務(wù)即時(shí)注銷,已經(jīng)成功進(jìn)行清稅報(bào)備,第四季度增值稅、附加稅、財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功,四季度企業(yè)所得稅和2020年所得稅年報(bào)顯示未申報(bào),進(jìn)行申報(bào)提示非清算狀態(tài)納稅人電子稅務(wù)局無法辦理提前申報(bào)。為什么會提示這個(gè)?接下來該如何操作呢?
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2020-11-19
個(gè)人所得稅匯算清繳,公司的員工,是需要在本單位工作從2020年1月,工作到2020年12月,才能做匯算清繳嗎
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2021-04-26
請問想申請軟件企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠,還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,有沒有必要請事務(wù)所出匯算清繳報(bào)告?還是自己做匯算清繳就可以呢?
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2021-01-19
創(chuàng)投企業(yè)選擇按單一投資基金核算的,其個(gè)人合伙人來源于創(chuàng)投企業(yè)的所得如何計(jì)算個(gè)人所得稅?
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2023-07-17
你好老師,我這邊的餐飲個(gè)體工商戶,是核定個(gè)人所得稅應(yīng)稅所得率的,但成本、費(fèi)用全部都是白條,那匯算清繳時(shí)要像企業(yè)所得稅那樣繳稅調(diào)增嗎?
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2021-12-21
最近兩天稅局打電話說讓退稅企業(yè)所得稅,2015-2017-還有一個(gè)電話打到老板那里了,我感覺應(yīng)該是2016的,真的有點(diǎn)懵,也不知道啥情況,今年才來現(xiàn)在單位的,如何退稅,以前的匯算清繳都是事務(wù)所做的
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2018-08-19
員工工資申報(bào)如實(shí)申報(bào),申報(bào)的工資企業(yè)是可以少交企業(yè)所得稅的對嗎?即使企業(yè)目前利潤不高,工資如實(shí)申報(bào),對企業(yè)也是有好處也是應(yīng)該要這樣操作的,因?yàn)榭梢詮浹a(bǔ)虧損的是嗎?
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2022-05-13
企業(yè)所得稅以核定方式征收,以收入核定征收。那么在注銷的時(shí)候涉及個(gè)人紅利所得稅以什么方式征收了?核定征收方式,一般成本核定不全,票據(jù)不全。法票不健全。有利潤表,可 以用嗎?在清算個(gè)人所得稅的時(shí)候,不看賬吧?只看報(bào)表嗎?
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2018-04-22
2019年匯算2018年度匯算清繳時(shí),由于折舊,產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債,在2018年資產(chǎn)負(fù)債表上沒有做遞延所得稅負(fù)債,我現(xiàn)在匯算清繳,改如何調(diào)整,麻煩老師指導(dǎo)一下
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2019-04-30
年終利潤例如是400萬,是按下面分開核算還是直接按25%核算的啊 企業(yè)所得稅利潤100萬內(nèi)稅率是2.5% 企業(yè)所得稅利潤100萬-300萬稅率是5% 企業(yè)所得稅利潤300萬以上是25%
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2022-12-26
申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)營業(yè)收入216773.06元扣除成本后應(yīng)交所得稅5968元,而在上季度營業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
會算清繳時(shí)算出多繳了增值稅,這多繳的稅怎樣操作?
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2018-08-27
老師:? 請務(wù)必於匯款水單中註明設(shè)立之英屬維京群島公司名稱及發(fā)票號碼,並將匯款水單傳真至本公司誰搞個(gè),中間要表示啥意思呀
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2019-03-05
老師,非獨(dú)立核算的分公司,怎么繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-23
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得 如果是查賬征收需要匯算清繳 如果是核定征收就不用匯算清繳了對吧
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2019-11-20
老師,2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤自動彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
老師,我想咨詢下,在做所得稅年報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,所發(fā)生的稅金,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用都可以全額扣除是嗎?
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2020-05-12