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請(qǐng)問如何區(qū)分主要材料,輔助材料,周轉(zhuǎn)材料
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2020-04-13
老師您好,我把周轉(zhuǎn)材料攤銷完了,領(lǐng)用的原材料也做到工程施工了,這個(gè)月沒有收入,我可以用軟件做期末結(jié)賬了嗎,是不是還需要做什么?
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2021-06-07
周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品的區(qū)別
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2020-05-26
老師,低值易耗品,周轉(zhuǎn)材料,物料消耗,能不能給我具體說說區(qū)別?
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2019-07-31
請(qǐng)問安全網(wǎng)是周轉(zhuǎn)材料還是低值易耗品
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2019-07-11
老師:什么情況下選擇周轉(zhuǎn)材料低值易耗品?
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2020-06-16
剛注冊(cè)一個(gè)新公司,向銀行貸款200萬,收到時(shí),1借:銀行存款 貸:短期借款,取出時(shí),2,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,那么用走實(shí)收資本科目嗎?
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2020-08-17
公司的一個(gè)供應(yīng)商借給公司一筆錢,打到對(duì)公賬戶了,等公司周轉(zhuǎn)開了,再?gòu)膶?duì)公賬戶還回去,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
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2018-09-04
項(xiàng)目上購(gòu)原材料和周材等直接用于項(xiàng)目,可以不通過原材料科目核算嗎,可以直接借:工程施工一材料費(fèi) 貸:銀行存款 嗎
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2020-06-29
老師,對(duì)公轉(zhuǎn)賬戶轉(zhuǎn)賬給法人備注備用金,法人是出納,分錄借庫存現(xiàn)金貸銀行存款對(duì)嗎?謝謝!
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2022-03-01
借:固定資產(chǎn)清理4600 借:營(yíng)業(yè)外支出 24580.26 貸:庫存商品——試駕車 29180.26 (118640.26-89460) 老師,這固定資產(chǎn)清理4600  這金額4600是如何來的?
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2017-07-16
為什么有的例題,實(shí)際收到派發(fā)的股利是借其他貨幣資金存出投資款,有的是借銀行存款,有區(qū)別嗎?都可以嗎?
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2022-11-20
請(qǐng)問,再做19年的匯算清繳時(shí),向非金融機(jī)構(gòu)借款產(chǎn)生的利息支出,怎么確定稅收金額是多少?
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2020-04-15
是出納的。據(jù)科目余額的方向,比如這個(gè)銀行存款的余額在借方,這里就寫借的話, 那像庫存現(xiàn)金,銀行存款,余額都是借方,是怎么做呢?
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2023-06-26
2017年取得增值稅進(jìn)項(xiàng)普票 被查出虛開 做在今年匯算做調(diào)整 調(diào)出 原分錄:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 現(xiàn)金 調(diào)整分錄 借 以前年度損益調(diào)整(紅字)貸 現(xiàn)金(紅字)借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字)貸 以前年度損益調(diào)整(紅字) 這樣對(duì)嗎?還需要?jiǎng)e的調(diào)整嗎?
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2018-06-28
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目的運(yùn)用,我不太懂,我公司為一般納稅人,由于新政策是銷售的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)稅金,必須把從農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票提取的稅金轉(zhuǎn)到原材料,銷售的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)稅金。我公司銷項(xiàng)稅共計(jì)77323.25元。因?yàn)橐郧鞍延辛舻至?,所以一直沒有交稅,稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)監(jiān)控出來了,要我調(diào)整,請(qǐng)問以下的分錄是對(duì)的嗎?調(diào)賬記錄如下:1、從原材料中提取的稅金,做沖減處理:205187.86大米金額1865344.2 ,從中提取的稅金為205187.86,應(yīng)轉(zhuǎn)入原材料。借:原材料205187.86,貸應(yīng)交稅金205187.862、做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:銷項(xiàng)稅77323.25,己全部抵扣。銷項(xiàng)稅77323.25,己全部抵扣,現(xiàn)做轉(zhuǎn)出處理。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出77323.25 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅77323.25
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2018-06-03
你好,銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額,做分錄:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅     當(dāng)交稅金時(shí):借應(yīng)交稅金一未交增值稅    貸:銀行存款。當(dāng)年終時(shí),應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅  有余額怎處理?
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2020-02-28
老師您好,企業(yè)一般納稅人,在月末不通過已交稅金科目,把進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)200,都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額為貸方 同時(shí)再做一筆借-應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅100,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅100。 繳納時(shí)借應(yīng)交稅金-未交增值稅100貸-銀行100這樣對(duì)嗎?
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2021-12-09
老師請(qǐng)問此次疫情時(shí)期的稅收政策,貿(mào)易公司免增值稅嗎?還是進(jìn)出口免增值稅?謝謝
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2020-02-22
現(xiàn)在收到一筆6月份發(fā)出商品的收入, 前任沒有做任何賬務(wù)處理,只做了借主營(yíng)業(yè)成本,貸現(xiàn)金。現(xiàn)在我可以直接做借現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)收入嗎
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2016-08-26