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老師你好,稅控盤服務(wù)費(fèi)本月要抵減,已填報(bào)了附表四,還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-08
金稅盤抵扣時(shí),《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中是填(2012)15號(hào)?我也備案了,就是申報(bào)時(shí)老是說未備案,是什么原因呢?
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2018-03-12
這個(gè)季度增值稅降到1%,我這個(gè)月收入28萬,填進(jìn)系統(tǒng)自動(dòng)生成增值稅8千多,按3%計(jì)算的,那我增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫
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2020-04-01
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者免稅 那在報(bào)國(guó)稅時(shí) 公司交的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤 490元 和增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元 用不用 再報(bào)稅時(shí)體現(xiàn)
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2017-06-29
采用預(yù)收款方式的建筑施工企業(yè),收到進(jìn)度款,繳納增值稅,怎么做分錄,當(dāng)開具發(fā)票時(shí),怎么避免忘記已交增值稅,而去再次繳稅呢
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2017-08-04
我們是一家供暖企業(yè),往供電局交費(fèi)是按照13%的增值稅,給商業(yè)開票是9%的增值稅,居民是免稅的,這樣全部電費(fèi)都能夠抵扣嗎?
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2022-10-20
老師,增值稅本月進(jìn)項(xiàng)9971.31本月銷項(xiàng)1269.78以往的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額貸方負(fù)數(shù)37896.75減免稅額余額貸方負(fù)數(shù)280,是啥意思,分錄怎么做?
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2019-04-28
老師,這個(gè)季度發(fā)生了稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),但是不需要上增值稅,需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)嗎?
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2020-01-06
老師,我們每一次要交增值稅時(shí),我都做了,摘要:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,這種做法對(duì)不對(duì)呀
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2019-12-09
耗材開票需要哪些稅。。。
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2019-08-13
你好!8.5的稅票怎么開
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2022-04-26
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6830.07 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6510.62 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13340.69 這樣做可以不
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2018-09-13
老師,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)出口銷售額是免征增值稅的,開的是形式發(fā)票,相當(dāng)于無票收入,假設(shè)外銷季度收入是15萬元,后面企業(yè)在國(guó)內(nèi)開票在季度31萬,合計(jì)數(shù)是46萬,國(guó)內(nèi)的開票收入需要繳納增稅稅額嗎,還是是分開核算的,季度不超過45萬元就不繳納增值稅
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2022-04-22
老師好,請(qǐng)問一下假如某小規(guī)模納稅人,季度公賬銷售額46萬,開票28萬或者30萬左右,由于季度銷售額不超45萬免增值稅,超過全額交增稅,那這種情況下,老板不愿全交增值稅,怎么辦?有沒有增值稅稅收籌劃方案
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2021-08-17
出口免稅單位,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣,進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?如果這樣做的話,就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21
2月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多15000 請(qǐng)問分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2022-03-01
老師 小規(guī)模開發(fā)票30萬之內(nèi)是免稅的 那我做憑證的時(shí)候 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 那這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)最后怎么沖掉 做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎 謝謝老師
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2023-05-24
小規(guī)模2019前三個(gè)季度每個(gè)季度開票金額都在30萬之內(nèi),第四季度開200萬,前三個(gè)季度的90萬可以免稅,增值稅只交200萬*3%=6萬,一年只交6萬的增值稅對(duì)嗎?到2020年第一個(gè)季度還可以繼續(xù)享受30萬內(nèi)免稅政策,
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2019-03-22
老師,銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
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2020-04-03
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,我這樣做對(duì)嗎老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-09