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請(qǐng)問(wèn)一下,預(yù)付卡充值已現(xiàn)金支付,財(cái)務(wù)軟件中寫成 借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款了,且已經(jīng)記賬了 這個(gè)月怎么把它調(diào)整過(guò)來(lái)了嘞
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2020-08-05
電商刷單怎么做賬?電商刷單做賬時(shí)產(chǎn)品金額掛借其他應(yīng)收款-刷單產(chǎn)品金額 ,借銷售費(fèi)用-傭金 貸銀行存款,那沖賬怎么沖呢
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2018-08-10
上年做了一筆借管理費(fèi)用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯(cuò)了 本年要怎么調(diào)整
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2022-02-23
為什么部門買東西,貸方科目是其他應(yīng)收款?為啥不能做到費(fèi)用里面,貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金?
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2020-05-07
銀行借款給老板,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,其中發(fā)生的手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用記借方呢還是記在貸方用負(fù)數(shù)表示?
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2017-08-05
老師你好,個(gè)人借款20萬(wàn),借款時(shí)分錄 借:其他應(yīng)收款 20萬(wàn),貸:銀行存款 20萬(wàn),還款時(shí)我寫分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金:20萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款 20萬(wàn)。我想咨詢下,金額比較大,我這樣寫分錄可以么,我?guī)齑娆F(xiàn)金這么多會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2021-10-28
老師,我紅沖金額,原金額是借方預(yù)付賬款6240,貸方庫(kù)存現(xiàn)金6240,我借方預(yù)付賬款-6240貸方庫(kù)存現(xiàn)金-6240然后再重新寫分錄借方預(yù)付賬款6240貸方其他應(yīng)收款6240可以嗎
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2020-05-09
公司法人以個(gè)人名義借張三100萬(wàn)用作公司期初投資款,然后用公司賬戶直接還款給張三,請(qǐng)問(wèn)下這筆賬怎么走合適? 上一個(gè)會(huì)計(jì)做的 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本-法人 還張三款做的 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 ,如果寫個(gè)證明 證明法人當(dāng)初是公司困難 以公司名義借款于張三 那是不是實(shí)收資本減少了呢
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2018-12-25
老師,對(duì)于不是本單位人員掛靠社保在本單位的會(huì)計(jì)分錄可以寫為以下這樣嗎?單位支付社保時(shí):借:其他應(yīng)收款-A(單位+個(gè)人承擔(dān)的社??偨痤~) 貸:銀行存款。 如果收到掛靠人的社??傎M(fèi)用時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A。可以這樣寫嗎?
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2020-03-19
公司借股東的錢 會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 (之前會(huì)計(jì)這樣做賬,后來(lái)一直這樣做了) 那報(bào)表怎么填列,?
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2016-10-17
老師你好?老板從自己的卡轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,借銀行存款 貸其他應(yīng)收款可以這樣做嗎?
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2019-10-15
老師,我們內(nèi)外兩套賬,給個(gè)人卡轉(zhuǎn)5000元,外賬我知道怎么做,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 內(nèi)賬我要怎么做,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款,如果個(gè)人卡這個(gè)費(fèi)用花出去了,我再借相應(yīng)科目,貸庫(kù)存現(xiàn)金是嗎?
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2016-03-18
老師,我們公司投保時(shí)打給人家投標(biāo)保證金做賬:借:其他應(yīng)收款——投標(biāo)保證金,貸:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi),退回時(shí)做賬:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,這樣對(duì)嗎?怎么銀行余額差那個(gè)手續(xù)費(fèi)?
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2025-06-20
老師我們老板有取錢出去,借:其他應(yīng)收款-法人,貸:銀行存款 但是我們庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在是負(fù)的,我能不能做 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-法人
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2020-10-10
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),但是我們沒(méi)有生產(chǎn)許可證,產(chǎn)品都是代加工的,那我們前期購(gòu)買一些材料進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)驗(yàn),這些款項(xiàng)走應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)收款科目?。?/span>
2/1020
2019-08-02
你好,其他人掛靠公司交社保時(shí),其他人入賬我做的賬務(wù)處理是這樣的,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 這樣的話賬不平怎么辦
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2019-05-05
請(qǐng)問(wèn)9月開(kāi)通的銀行賬戶,然后借銀行存款貸其他應(yīng)收款,年初和期末的余額都是0,但是填報(bào)的時(shí)候,期初不能填0,怎么辦
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2019-10-18
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)本月扣繳的公積金、社保,需要做計(jì)提分錄嗎?我之前一直沒(méi)有計(jì)提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款(員工) 貸:銀行存款
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2025-01-24
咨詢郭老師,之前財(cái)務(wù)將一筆代母公司支付的業(yè)務(wù)記錯(cuò),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在要調(diào)整,是先紅沖,再記往來(lái)款,還是直接調(diào)整 借:其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用(借方紅字), 還是怎么調(diào)整
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2025-07-03
我們公司幫一個(gè)朋友代買了五險(xiǎn),這些費(fèi)用全部都是那個(gè)朋友出,但是12月份做賬時(shí),我把一部分做到公司費(fèi)用里去了,現(xiàn)在跨年了,要如何調(diào)賬呢?一部分算到公司繳費(fèi),就是 借:管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn): 貸:銀行存款 現(xiàn)在要調(diào)成為其他應(yīng)收款,要怎么調(diào) 呢?直接沖抵嗎?管理費(fèi)用也涉及到利潤(rùn)了呀?不需要什么過(guò)渡科目嗎?
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2022-02-24