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增值稅不計(jì)入原材料的入賬成本嗎?那計(jì)入原材料哪個(gè)的數(shù)據(jù)或者其他
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2019-11-04
你好,生產(chǎn)車間員工住的宿舍所產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)記錄生產(chǎn)成本還是其他呢
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2019-06-12
新成立的公司,高管墊付的款項(xiàng),計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
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2018-10-27
老師您好,企業(yè)付給代理記賬公司社保費(fèi),企業(yè)做賬時(shí)付款是借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢 ?
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2021-04-07
老師您好。請問一下。A公司有B公司的其他應(yīng)收款掛賬,但是B公司之前會計(jì)沒有做這筆其他應(yīng)付賬款。這都是前幾年的數(shù)。那怎么核銷呢?
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2022-01-14
您好,老師,我們總公司和分公司在不同的省,分公司是獨(dú)立核算,總公司與分公司的往來掛的科目是其他應(yīng)收款-分公司、其他應(yīng)付款-總公司,由于分公司一直虧損,從總公司給分公司轉(zhuǎn)的備用金,現(xiàn)在這兩個(gè)科目的金額越來越大,這個(gè)要怎么處理呢
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2023-08-29
應(yīng)付的賠款,違約金是計(jì)入 其他應(yīng)付款,應(yīng)收的賠款,違約金 計(jì)入 其他應(yīng)收款嗎?
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2022-07-14
老師,個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi),是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
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2023-03-29
老師,給法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬掛的是其他應(yīng)付款貸方余額有300多萬,然后轉(zhuǎn)出納的備用金記的是其他應(yīng)收款余額有100多萬,就可不可以以后需要備用金的時(shí)候轉(zhuǎn)法人賬戶,再從法人賬戶轉(zhuǎn)出納卡上
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2023-09-17
請問繳納社保費(fèi)用時(shí),代扣個(gè)人社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款在借方?
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2024-08-08
老師你好,股東借企業(yè)的款借方放入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收賬款?
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2020-05-26
老師,公司只設(shè)置了一個(gè)其他應(yīng)收賬款科目,未設(shè)置其他應(yīng)付款,歸還個(gè)人借款這個(gè)科目怎么寫分錄呢
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2021-07-30
老師,其他應(yīng)收賬款與其他應(yīng)付款怎樣用。
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2022-02-23
您好,我想問下計(jì)提工資時(shí)的個(gè)人部分是計(jì)入費(fèi)用的嗎?還是計(jì)入其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款的
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2019-07-05
老師我現(xiàn)在在一家新公司是超市的做內(nèi)賬 他一樓和四樓的商鋪超市這邊是要收他們租金的 如果他們沒有按時(shí)付租金我是不是借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 ?
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2020-12-30
代繳社保1月份里面有12月份的差額退回,我要在12月份怎么沖銷,錢是在1月份扣回,12月份計(jì)提是:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 207.64 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 76.2 貸:其他應(yīng)付款-社保會-XX公司 283.84 這個(gè)金額要怎么做分錄沖銷
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2023-01-12
老師 本期凈利潤為418萬,其他應(yīng)付款--借款264萬,其他應(yīng)收款--押金為341萬,目前銀行余額為512萬,那么:實(shí)際余額 =512萬+341萬-264萬=589萬 ,再用實(shí)際589萬-利潤418萬=171萬,超額171萬為前期合伙人借入的款,算至其他應(yīng)付款 由此其他應(yīng)付款更新為:264萬+171萬=435萬, 請問這樣的邏輯對嗎?
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2023-05-03
老師好,公司賬面上掛了A個(gè)人的往來款業(yè)務(wù)為: 其他應(yīng)收款--A個(gè)人100元 其他應(yīng)付款--A個(gè)人50元 請問,月未時(shí)是否要A個(gè)人的往來款沖掉?具體分錄是什么?
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2023-01-31
老師我這邊收到的房屋租金及押金貸方怎么寫 押金是其他應(yīng)付款吧 租金是其他應(yīng)收賬款?我們是制造業(yè) 把自己多余的廠房出租了
1/1237
2020-06-20
老師,你好,請問下關(guān)于往來款的記錄臺賬,怎么區(qū)分放放其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款?
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2025-10-09