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其他應(yīng)付款不能超說當(dāng)年總收入的30%,那其他應(yīng)收款呢,有限制嗎?
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2023-09-06
8.某企業(yè)只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品,本月營(yíng)業(yè)收入200000元,除營(yíng)業(yè)成本外的其他費(fèi)用共計(jì) 3000元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)35000元。其他有關(guān)資料如下:月初在產(chǎn)品成本21000元,本月生產(chǎn)費(fèi)用為160000元,本月完工庫(kù)3000件;月初庫(kù)存商品400件,單位成本55元,月末結(jié)存庫(kù)存商品成本為40000元。則該企業(yè)月末完工產(chǎn)品的單位成本為( A.162000元 B.60元 C.1000元 D.180000元
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2022-03-12
A公司平時(shí)沒啥業(yè)務(wù),就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資本金是600萬(wàn),賬面虧損300多萬(wàn),其他應(yīng)付款-股東100萬(wàn),如果A公司按600萬(wàn)整體轉(zhuǎn)讓,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么辦?如果按1000萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給B公司,按400萬(wàn)交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-11-19
老師麻煩你給我講下這個(gè)廠子的資金情況,我看不懂,借方余額: 庫(kù)存商品:3917007.60 原材料:257673.40 固定資產(chǎn):211100(舊廠) 固定資產(chǎn):16848903(新廠) 累計(jì)折舊:(一)59085(舊廠) 合計(jì):21175599 貸方:余額 其他應(yīng)付款:4214400 本年利潤(rùn):183199 實(shí)收資本:16778000 合計(jì):21175599
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2019-12-17
我們公司剛成立,一般納稅人,每次要往外付款,都是老板娘先轉(zhuǎn)入一筆錢再付出去,這樣其他應(yīng)收款科目貸方余額金額越來(lái)越大,這金額以后怎么調(diào)整好,是以后收到錢了當(dāng)借款還給老板娘,還是把這金額轉(zhuǎn)為實(shí)收資本 應(yīng)怎么處理好?
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2023-05-07
老師你好!請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司的實(shí)收資本需要繳納印花稅嗎?應(yīng)當(dāng)在什么時(shí)候申報(bào)?股東注入的投資款超出注冊(cè)資本金額的可以記其他應(yīng)付款嗎?謝謝老師
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2021-07-15
今年從外賬公司拿回記賬,外賬為了平賬給我們公司寫了庫(kù)存現(xiàn)金260多萬(wàn),沒有銀行存款,但公司實(shí)際沒有這么多錢,銀行里也沒有錢,注冊(cè)資本是605萬(wàn),他為了平賬還寫了其他應(yīng)收款290萬(wàn),這應(yīng)該怎么給理清
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2017-02-28
老師,公司注冊(cè)資本200萬(wàn),A股東占股150萬(wàn),B股東50萬(wàn),現(xiàn)B股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A股東,轉(zhuǎn)讓后A股權(quán)200萬(wàn),B股權(quán)0,因A股東要把50萬(wàn)還給B股東,50萬(wàn)從公司賬戶轉(zhuǎn)到B股東賬戶,分錄是:借:其他應(yīng)收款-A股東,貸:銀行。嗎?還是怎么樣寫分錄?
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2020-06-16
老師 我問一下哦 如果其他應(yīng)付款400萬(wàn)轉(zhuǎn)到資本公積的話 會(huì)不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)變大?到時(shí)候企業(yè)去注銷會(huì)不會(huì)交更多的企業(yè)所得稅呀?
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2022-04-14
公司認(rèn)繳制下,是不是每次股東往公司匯款,都是其認(rèn)繳的實(shí)繳額而增加實(shí)收資本呢 新成立公司為認(rèn)繳制,注冊(cè)資本為500萬(wàn)。第一個(gè)月發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)是老板墊付的,做的分錄是借:銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款 (沒有做實(shí)收資本)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款;第二個(gè)月實(shí)繳出資款100萬(wàn),分錄則是 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本。 是 認(rèn)繳制下這個(gè)實(shí)收資本怎么確認(rèn)呢 因?yàn)橐呀?jīng)不存在驗(yàn)資 是不是每次股東給公司匯款 都做實(shí)收資本呢
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2017-03-08
注冊(cè)了一家公司,認(rèn)繳制、注冊(cè)資金為200萬(wàn),實(shí)繳為0,前期基本賬戶上一分錢沒有,后期為了買貨物,其中一個(gè)股東存了30萬(wàn)。 問題: 這30萬(wàn)我該作為借款入賬,還是作為股東入股的資金呢? 我的賬務(wù)處理是 借: 銀行存款 30 貸: 其他應(yīng)付款-股東 30 我在網(wǎng)上瀏覽了一下,跟我公司情況比較相像的,有些網(wǎng)友賬務(wù)處理是 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 不知道這兩種賬務(wù)處理哪一種更準(zhǔn)確一些?
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2020-04-14
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬(wàn),應(yīng)收賬款借方22萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方1.8萬(wàn),剩下的是實(shí)收資本75萬(wàn),資本公積125萬(wàn),本年利潤(rùn)借方112萬(wàn),利潤(rùn)分配借方29.6萬(wàn),這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來(lái)分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬(wàn),無(wú)法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
新成立的建筑公司,注冊(cè)資本1600萬(wàn),外賬,銀行賬戶沒有實(shí)際入資。建賬的時(shí)候需要在初始化里面做實(shí)收資本嗎?如果做 貸方科目 其他應(yīng)收款全掛股東1600萬(wàn) 這樣合理嗎?
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2018-07-05
老師您好,企業(yè)付給代理記賬公司社保費(fèi),企業(yè)做賬時(shí)付款是借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢 ?
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2021-04-07
老師您好。請(qǐng)問一下。A公司有B公司的其他應(yīng)收款掛賬,但是B公司之前會(huì)計(jì)沒有做這筆其他應(yīng)付賬款。這都是前幾年的數(shù)。那怎么核銷呢?
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2022-01-14
您好,老師,我們總公司和分公司在不同的省,分公司是獨(dú)立核算,總公司與分公司的往來(lái)掛的科目是其他應(yīng)收款-分公司、其他應(yīng)付款-總公司,由于分公司一直虧損,從總公司給分公司轉(zhuǎn)的備用金,現(xiàn)在這兩個(gè)科目的金額越來(lái)越大,這個(gè)要怎么處理呢
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2023-08-29
應(yīng)付的賠款,違約金是計(jì)入 其他應(yīng)付款,應(yīng)收的賠款,違約金 計(jì)入 其他應(yīng)收款嗎?
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2022-07-14
請(qǐng)問繳納社保費(fèi)用時(shí),代扣個(gè)人社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款在借方?
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2024-08-08
老師你好,股東借企業(yè)的款借方放入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收賬款?
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2020-05-26
老師,給法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬掛的是其他應(yīng)付款貸方余額有300多萬(wàn),然后轉(zhuǎn)出納的備用金記的是其他應(yīng)收款余額有100多萬(wàn),就可不可以以后需要備用金的時(shí)候轉(zhuǎn)法人賬戶,再?gòu)姆ㄈ速~戶轉(zhuǎn)出納卡上
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2023-09-17