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老師,我是建筑勞務公司,在稅務局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負債表中是不是應交稅費這一欄不要填?
1/597
2019-10-06
老師您好小規(guī)模納稅人,第四季度,普票開350029.72元稅額3500.28元,專票開303633.66稅額3036.34元。老師是不是需要繳納增值稅和增值稅附加
1/291
2022-01-12
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人 我們怎么算稅點 利潤幾十萬這樣 印花稅不需要算嗎 還有水利基金
1/322
2022-02-22
如果不是出口型企業(yè),企業(yè)還會發(fā)生退稅業(yè)務嗎?如果有,是不是這種退稅業(yè)務情況一般都不發(fā)生?
1/436
2018-11-10
請問,出口企業(yè),是不是國稅上的增值稅申報是按每個月15號(沒有順延的話)申報,出口退稅,沒有時間限制,企業(yè)自己決定的
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2023-05-15
出口銷售20000,退稅率13%,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是20000*(17%-13%)
1/766
2015-07-29
出口企業(yè)零稅率 9月份開始出口有的報關單 那么到了10月份開始報9月份的稅怎么報 不打算退稅
6/368
2021-10-09
我公司是進出口企業(yè),出口一批貨物,貨款收不回來,也不打算退稅,怎么處理?直接視同內(nèi)銷還是轉(zhuǎn)為免稅。
1/1690
2020-05-22
老師你好,我們屬于自主研發(fā)軟件企業(yè),請問自主研發(fā)的軟件出口免增值稅了,還可以申請出口退稅嗎
1/2370
2019-06-13
這邊新注冊了一個生產(chǎn)企業(yè),有出口業(yè)務,農(nóng)產(chǎn)品加工出口,不知道能不能退稅,生產(chǎn)脫水蒜片,蒜粒,蒜粉
1/1096
2018-08-14
老師您好 生產(chǎn)型出口企業(yè) 出口一批貨物 準備直接申請免稅不做退稅 那我的進項材料發(fā)票 該如何處理?
1/1092
2019-11-29
銷售階段的業(yè)務核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺,每合單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產(chǎn)品給公司,單價為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
1/4449
2022-06-16
外貿(mào)企業(yè)購買出口商品發(fā)生的運費已做轉(zhuǎn)出,后來退貨內(nèi)銷,學費可否轉(zhuǎn)出抵扣?
1/571
2017-10-12
請問出口退稅的出口發(fā)票稅收分類編碼是不是要跟進項發(fā)票的一致才能退稅
5/4376
2019-02-28
申報出口退稅時候,單據(jù)都導入了,數(shù)據(jù)檢查時候說出口商品是禁止出口商品或不退稅商品,這個怎么辦? 確實是不能退稅商品,做賬時候已經(jīng)做進項稅轉(zhuǎn)出交稅了。
3/1448
2021-03-10
請問生產(chǎn)型出口企業(yè),申報附加稅有:留抵退稅本期扣除額是什么意思,是當期應退稅額嗎?那銷項稅10000―進項稅6000,免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎?
1/4157
2021-10-07
生產(chǎn)型出口企業(yè)(已備案但還沒來實地核查,所以還不能申報退稅) 12月有出口,1月沒有出口,只有內(nèi)銷。由于12月供應商開不了票,導致進項太少,留抵額3萬,免抵退稅額7萬。 問題: 1月份多抵扣進項,使留抵額累計到6萬。2月申請退稅,可以退6萬,還是只能退3萬?
4/949
2019-12-21
?出口退稅轉(zhuǎn)免稅成本如何轉(zhuǎn)出
1/183
2023-02-26
按出口貨物數(shù)量*加權平均單價*退稅率?計算退稅的外貿(mào)企業(yè),申報退稅時不用提供進項發(fā)票嗎?
1/763
2019-04-27
老師,一般納稅人收到的進項普通發(fā)票稅率是3%的,購進辦公桌,分錄是借:固定資產(chǎn),借應交稅費-進項稅貸:銀行存款對嗎?
1/560
2019-08-02