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老師,您好,是所有的出口退稅率為0的產(chǎn)品都會征收出口增值稅嗎?有什么區(qū)分的標準嗎?
1/1004
2019-05-15
老師,出口退稅企業(yè) 在電子稅局需要申報增值稅嗎?
1/313
2023-02-10
如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因為進項發(fā)票開錯 選擇不退稅,那是否要繳納稅額。
1/1328
2021-04-26
老師您好:我提交的出口退稅電子稅務(wù)局出的自檢疑點:出口商品代碼與海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表中調(diào)整前商品碼不一致??晌覚z查來檢查去,沒有不一致的地方啊
1/1995
2019-07-03
我的進項稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
1/2430
2017-11-29
開了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報增值稅報表的的時候填寫在哪里?
5/1051
2022-05-10
請問出口退稅的發(fā)票備注哪里是不是一定要備注“當月財務(wù)記賬的匯率和出口的交易金額”? 這兩個是一定要備注的嗎》另外,出口退稅發(fā)票能開電子發(fā)票嗎?我看回課程老師舉例的都是紙質(zhì)的普通發(fā)票,沒有講到電子發(fā)票。請問出口退稅可以開電子發(fā)票嗎?我現(xiàn)在這家公司是廣東廣州這邊的。我們是外貿(mào)企業(yè)。
1/1102
2020-12-07
老師,免抵退稅年月填的是申報所屬期還是報關(guān)單出口日期。
2/1439
2021-09-03
出口退稅問題: 我司購進一批貨物,一部分做內(nèi)銷,一部分做出口,都開在一張發(fā)票上,那我在申請退稅時無法單獨區(qū)分這部分進項,實際操作應(yīng)該怎么辦呢
1/3071
2020-05-15
公司為貿(mào)易出口退稅企業(yè),2016年有筆關(guān)單15萬,已做了退稅。因為有退貨,全部進行了紅沖。后實際退貨5萬,已補交了實際退貨的退稅款。(那實際還多共沖了10萬的發(fā)票)今年18年供應(yīng)商答應(yīng)補開,現(xiàn)在只能開16%,試問這種情況下怎么辦?
1/609
2018-10-09
適用增值稅免抵退稅政策的出口貨物: 1,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物和視同自產(chǎn)貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進項稅額抵減應(yīng)納增值稅額,未抵減完的部分予以退還。 2,不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)或其他單位出口貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進項稅額予以退還。 3,小規(guī)模納稅人出口貨物,免征增值稅。 出口貨物免抵退是如上所列的政策嗎?煩請老師補充下,謝謝!
2/2088
2021-05-25
一份進口原材料的通關(guān)手冊,銷售出口多票貨物,怎樣算免抵退抵減額?,是免抵退申報的時候,填入手冊號,自動算出的免抵退抵減額的么
1/442
2019-09-27
如果我當月有免抵退稅額,會計分錄怎么做?以前會計是做借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅,這樣做可以嗎?
1/651
2020-03-10
老師請教個問題,每個月申請生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退審批通知書,上面有本期申報出口貨物免抵退貨(),其中應(yīng)免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
1/1623
2016-11-08
你好,問下上期增值稅申報表關(guān)于出口退稅填寫錯誤,這個月進行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改,(上月已經(jīng)審核過)
1/1583
2019-06-26
請問外貿(mào)出口退稅企業(yè),收到進項發(fā)票與報關(guān)單的品名一致,但單位(只、千克)不一致,能申請退稅嗎?補充:報關(guān)單上數(shù)量及單位一欄顯示有8050千克和5000只2個數(shù),但在出口系統(tǒng)輸入商品代碼后顯示的單位為千克,對應(yīng)的進項發(fā)票開了5000只。這能退稅嗎?
1/1519
2020-07-13
我們公司是有進出口權(quán)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)出口貨物用市場采購出口,主要針對未取得發(fā)票出口的貨物,實行免征免退。舉例:A是個體供應(yīng)商,B國外采購商,C市場采購外貿(mào)代理商。B公司向A公司采購貨物出口,用C公司名的地點出口,C公司的賬務(wù)處理是怎么做,沒票,純出口代理,免征不退的,怎么做才對?
1/2279
2020-04-26
進口貨物是要交增值稅和消費稅,那出口貨物是要退增值稅的嗎?
1/1182
2017-05-05
生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,消費稅適用“免稅不退稅”政策,與增值稅出口退稅不同。享受消費稅出口退稅的企業(yè)只有外貿(mào)企業(yè)。 請問老師這是為什么?怎么理解?如果是生產(chǎn)企業(yè)直接出口呢?消費稅和增值稅這塊怎么處理?
1/1774
2022-08-12
我從事的一家企業(yè),會計做賬是把進項稅額放在待抵稅額,然后是等出口退稅,把出口退稅退了,然后再把進項稅額抵扣掉。這是什么操作。
3/763
2022-01-08