請問合伙企業(yè)取得的經(jīng)營所得、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得、分紅所得分別需要怎么交稅?
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2021-03-28
老師您好,我是小規(guī)模,所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元,計提所得稅分錄:借:所得稅費用375 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅375,這樣對嗎?
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2019-07-13
從事生產(chǎn)、經(jīng)營的個人取得的下列所得中,應(yīng)按照“經(jīng)營所得”項目計征個人所得稅的有( ?。?。
A.提供有償咨詢服務(wù)的所得
B.從事彩票代銷業(yè)務(wù)的所得
C.資金存入銀行的利息所得
D.從事個體出租車運(yùn)營的所得
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2024-02-07
既有經(jīng)營所得,又有工資薪金所得,2021年度可以在經(jīng)營所得中扣除60000萬和各項扣除,那么,在工資薪金所得中計算個人所得稅的時候是不是ji就得按時間收到的工資就是所得稅了。不能減5000計算個人所得稅。
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2022-02-21
1627007619782
請小奇老師回答
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借:所得稅費用 12.5
貸:遞延所得稅負(fù)債 12.5
老師我知道你說的不影響應(yīng)交所得稅 但是我想知道這個
借:所得稅費用 12.5
貸:遞延所得稅負(fù)債 12.5
往下怎么走
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2021-08-03
我在2020年10月份有一筆12萬的收入,但是在1月份退回4萬,沖紅了原來的12萬,做了一個8萬的,,以前年度調(diào)整了,這次在企業(yè)所得稅年報中需要調(diào)整嗎?但是最終結(jié)果我們都是小微無需繳納所得稅的
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2021-05-07
這題解析在計算所得稅費用時是用應(yīng)納稅所得額4033*所得稅率0.25=1008.25,為什么在計算凈利潤時用3968-1008.25,而不是用4033-1008.25?
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2017-04-07
老師 這題19年的解析我不能明白
為什么有的是確認(rèn)遞延所得稅費用 有的又是確認(rèn)遞延所得稅收益 我要如何去判斷什么時候是遞延所得稅費用 什么時候是遞延所得稅收益呢
還有最后19年末應(yīng)交所得稅的計算 為什么要加上500
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2021-06-30
第二問在計算遞延所得稅負(fù)債的時候,是600+300,為什么在計算所得稅費用只是600呢?
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2021-10-09
你好,稅務(wù)事項通知書中的個人所得稅稅率和國家個人所得稅法的稅率表中的稅率,我交個人所得稅要按照哪個來?
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2020-02-27
建筑安裝企業(yè),項目均在外地,季度所得稅申報表中,有15行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額,系統(tǒng)自帶出的數(shù)是表示什么意思?在2019年和2020年中的季度所得稅預(yù)繳申報表中沒有這行數(shù)字。我們不是房企,所得稅年報和季報中出來這行數(shù)是否正確?
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2022-03-22
甲公司為全國知名高檔化妝品生產(chǎn)公司,預(yù)計2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元,其日常涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:
4.甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額,若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險性和可行性會有加分。
提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案(前后對比)——結(jié)論(包含可行性風(fēng)險性)
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2019-12-21
甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額。提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)籌劃思路——籌劃方案(前后對比)結(jié)包含可行性
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2019-12-18
企業(yè)所得稅季報填表的時候,里面那個所得稅稅率是自動生成的還是自己錄入進(jìn)去的呢?
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2017-02-18
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)差很多,我應(yīng)該要怎么調(diào)整所得稅報表。凈利潤都為負(fù)數(shù)了
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2021-04-27
老師,請教個所得稅的問題,遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)如果有期初余額,在計算年度所得稅費用的時候,遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)怎么參與計算?
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2023-03-15
利潤表中所得稅費用的金額,在企業(yè)所得稅年報中哪里填?
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2020-05-19
老師好 企業(yè)所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數(shù)來填報的對嗎,比如這個月報第二季度所得稅,就是按照報表1-6月累計數(shù)來報的吧?
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2023-07-06
請老師幫我看一下我算的對不對,我小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè), 核定的應(yīng)稅所得率為11%,假設(shè)收入為100萬元,(年應(yīng)納稅所得額不超過50萬元是否可以減按50%算),請老師看一下我算的企業(yè)所得稅對不對?
100萬*應(yīng)稅所得率11%*50%*20%=11000元
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2018-03-14
老師,你好,1.假如小規(guī)模的裝飾工程有限公司本年度前三個季度全部虧損,第四個季度扣除以前季度虧損之后還盈利128000元,應(yīng)該怎么計算企業(yè)所得稅啊,計算公式是什么???2.每個季度計提所得稅之后,利潤表里會自動生成所得稅費用的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-20
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