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小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本級應納稅額大于代開專票預繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報表中的查詢進項稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問下,購買的貨物用于銷售費用了!會計分錄怎么做?增值稅申報表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護費280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費用。但增值稅申報表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
增值稅申報附表4 加計遞減 實際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進項稅, 但是根據稅負每月交稅,所以認證的時候進項肯定是用不完了 ,這樣造成報表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報表上的數(shù)字不一致了,這個問題怎么解決呀?
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2018-12-06
各位老師,想問下,4月份開始的交通費普通發(fā)票抵扣的問題 ,5月申報4月增值稅的時候沒有抵減,那做4月憑證的時候要把這部份交通費金額計算進 應交稅費-進項,那做的賬和申報的增值稅申報表怎么樣才能對應的上,怎么樣才能保持 一致?
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2019-05-16
老師,小規(guī)模個體戶在增值稅申報表哪個欄里填需要扣除的技術維護費280元呢?三年的技術維護稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎?
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2020-01-09
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進項發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進項轉出,請問這個轉出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進項轉出嗎?
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2022-06-06
老師 我是不是要在增值稅申報表上面填寫預繳的稅款,因為我們預繳了稅款,我們是輔導期的一般納稅人
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2020-05-20
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報表主表30行:本期繳納上期應納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08
你好老師, 1、我是一般納稅人,金稅盤系統(tǒng)維護服務費280元,在增值稅申報表中,在哪個表填就可以抵扣呢?然后還要不要去稅務去備案了呢? 2、然后是填了就可以申報了,就不用再去稅局,或者去找管理員處理了是吧?
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2020-06-12
公司購買財務軟件用于做賬,我分錄記的是無形資產,但在增值稅申報表上,這筆進項稅填在進項表和抵扣表里嗎?增值稅表三無形資產那里用填嗎??
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2017-08-01
老師 一般納稅人增值稅申報表的填寫順序是怎樣正確的?謝謝
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2019-08-07
我公司為一般納稅人(一般計稅方式),5月開百分之13的發(fā)票一張,并繳納稅增值稅等稅款。6月紅沖這張發(fā)票,想退稅,增值稅申報表主表如何填寫。
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2020-06-02
老師,我公司是一般納稅人,上個月開票把稅率開錯了,13的稅率開成了3的稅率,我這月怎么申報填寫增值稅申報表呢
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2019-09-04
簡易計稅以全部價款和價外費用扣除支付的分包款為銷售額,增值稅申報表5行應填簡易計稅銷售額500萬還是400萬?
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2018-05-28
本月銷項稅額1萬,本月進項稅額1.2萬,上月加計抵減額余額0.3萬,增值稅申報表(四)中,當期加計抵減發(fā)生額1800元,要填進去嗎?嗎
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2022-07-17
新公司去年10月買的金稅盤,普通發(fā)票,當時就做管理費用,沒有做減免處理, 今年分錄要怎么調整做減免呢呢,還要報增值稅申報表
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2021-04-30
請問上個月開具了紅字發(fā)票,在填報增值稅申報表的附表一我按減了紅字金額的數(shù)據填的,但在主表中的第二行(應稅貨物銷售額)是實際開的正數(shù)銷售額,沒減紅字金額,我需要修改嗎?
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2018-11-02