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老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計抵減政策的是嗎,但是我們報稅系統(tǒng)自動取數(shù)的增值稅申報表,這個加計抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項稅額這個月勾選了13336.55,這個2000.48咋來的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫了增值稅申報表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請問下填寫12月增值稅申報表的時候我打算申報無票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報1月份稅的時候我該如何填寫增值稅申報表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計算:下圖為某公司11月增值稅申報表,請給出計算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報表那里顯示是未達(dá)到起征點,不用交稅,那我自然人申報表那里要怎么報 是個體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本級應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報表中的查詢進(jìn)項稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問下,購買的貨物用于銷售費(fèi)用了!會計分錄怎么做?增值稅申報表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
增值稅申報附表4 加計遞減 實際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進(jìn)項稅, 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅,所以認(rèn)證的時候進(jìn)項肯定是用不完了 ,這樣造成報表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報表上的數(shù)字不一致了,這個問題怎么解決呀?
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2018-12-06
各位老師,想問下,4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問題 ,5月申報4月增值稅的時候沒有抵減,那做4月憑證的時候要把這部份交通費(fèi)金額計算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,那做的賬和申報的增值稅申報表怎么樣才能對應(yīng)的上,怎么樣才能保持 一致?
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2019-05-16
老師,小規(guī)模個體戶在增值稅申報表哪個欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢?三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎?
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2020-01-09
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
老師 我是不是要在增值稅申報表上面填寫預(yù)繳的稅款,因為我們預(yù)繳了稅款,我們是輔導(dǎo)期的一般納稅人
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2020-05-20
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報表主表30行:本期繳納上期應(yīng)納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08
你好老師, 1、我是一般納稅人,金稅盤系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報表中,在哪個表填就可以抵扣呢?然后還要不要去稅務(wù)去備案了呢? 2、然后是填了就可以申報了,就不用再去稅局,或者去找管理員處理了是吧?
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2020-06-12
公司購買財務(wù)軟件用于做賬,我分錄記的是無形資產(chǎn),但在增值稅申報表上,這筆進(jìn)項稅填在進(jìn)項表和抵扣表里嗎?增值稅表三無形資產(chǎn)那里用填嗎??
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2017-08-01
老師 一般納稅人增值稅申報表的填寫順序是怎樣正確的?謝謝
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2019-08-07