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一般納稅人稅控盤抵減分錄,最后剩下應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-減免稅費是借方余額怎么辦?
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2019-11-06
增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅,稅控盤抄報稅,,這些報稅的先后順序是什么
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2018-01-08
2019年7月東盛機械廠增值稅一般納稅人發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)假設(shè)防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認證
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2023-04-18
老師,口腔醫(yī)院 現(xiàn)在是一般納稅人,增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率 控制再多少以內(nèi)啊
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2023-09-22
你好,我上月用稅控盤代開了一張專票,當時就扣款了,現(xiàn)在申報增值稅申報表怎么扣除呢
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2019-10-03
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。比對結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額 49235.64的2%,請確認填寫是否正確。這個問題該怎么填表?
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2023-10-11
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 比對結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請確認填寫是否正確。這個問題該怎么填表?
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2023-04-03
某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2012年9月購進貨物取得普通發(fā)票,共計支付金額120000元;從小規(guī)模納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票上注明價款10000元;經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)核準本月初次購進稅控系統(tǒng)專用設(shè)備一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款3500元,增值稅稅額595元;本月內(nèi)銷售貨物取得零售收入共計158080元。該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅為多少元 ?
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2020-10-08
老師,小規(guī)模公司交開票系統(tǒng)維護費全額抵扣了。航天信息公司退費了,我是不是得調(diào)增 增值稅
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2020-05-19
老師您好,想問一下關(guān)于增值稅稅負的問題。我們是飼料加工行業(yè),一般納稅人,13%稅率。之前查看有關(guān)資料上說飼料加工企業(yè)最低稅負是3.5%,我想問一下,按3.5%稅負交增值稅的話,我的報表毛利潤應(yīng)該控制在多少?還有就是稅負率跟毛利率的關(guān)系?求算法,謝謝老師了
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2015-12-16
商場家電部門以分期收款方式批發(fā)銷售一批進口家電,合同規(guī)定不含稅銷售額為200萬元,約定本月15日收回貨款的70%,剩余款項下月15號收回,商場本月15收到約定款項后,按全額開具了防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票,那么本月應(yīng)納增值稅額是200×70%×17%嗎?
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2018-01-02
開票系統(tǒng)的技術(shù)維護費280元,可以全額抵扣增值稅,這個月沒有抵扣,那在網(wǎng)上申報增值稅申報表時要不要先 申報呢?
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2018-11-14
個人代開勞務(wù)費發(fā)票要向個人收取增值稅和城建稅,這個和給支付工資的企業(yè)有關(guān)系嗎?單位還要繳納增值稅這些嗎?
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2021-11-25
您好,老師,我想問下申報出口退稅時顯示沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅申報表是什么原因,增值稅已經(jīng)申報成功。
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2019-10-24
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅報表,第一欄第二欄第三欄是什么關(guān)系?第二欄第三欄沒有寫其中,是不是沒有關(guān)系
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2018-10-22
老師好 稅控設(shè)備維護費的完整分錄是這樣的嗎? 交維護費 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵稅時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費用 -280 轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 尤其是轉(zhuǎn)未交增值稅的部分我知道對不對
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2019-10-19
老師,我是定期定額個體戶,我這個月開票系統(tǒng)開了一張專用發(fā)票,2000元,我這個增值稅申報填哪一行,但是我是開票總額沒有達到20萬
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2020-06-02
增值稅專票的記賬聯(lián)找不到了,可以進開票系統(tǒng)用A4紙打印一份,加蓋發(fā)票專用章代替記賬聯(lián)入賬嗎?
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2020-07-24
請老師賬與報稅系統(tǒng)中,銷項稅額要一致嗎?小規(guī)模,全普票,季度未達到30要,現(xiàn)在瘟疫期減按1個點開的票,做賬計提1個點稅,但報稅是按3點顯示的。我需要到回去按3點計提增值稅嗎?
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2020-07-10