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老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
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2021-06-25
老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2021-10-01
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 等到認(rèn)證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸: 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
進(jìn)項稅加計扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為( )元
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進(jìn)項稅10萬,增值稅申報時應(yīng)納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
這個東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師,請問加油增值稅普通發(fā)票,我報增值稅可以抵扣嗎?
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2019-01-10
2017年以前的增值稅,2018年補(bǔ)交的增值稅用的科目一樣嗎?
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2018-10-16
增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和卷式機(jī)打發(fā)票區(qū)別
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2018-02-02
增值稅是免征的,報附加稅的時候,增值稅那要寫金額嗎
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2019-04-11
請問,為什么產(chǎn)品的增值稅要高于服務(wù)類的增值稅,謝謝~
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2020-01-07
補(bǔ)繳去年的增值稅 處罰增值稅滯納金這個如何做分錄
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2018-12-19
增值稅的標(biāo)準(zhǔn)是多少?每個月工程款達(dá)到多少上增值稅?
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2019-07-22
增值稅稅額不是可以抵扣么?為何要加13萬元增值稅哦?
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2022-06-28
收入71400,增值稅稅2079.61 。 增值稅納稅申報表附表需要怎么填?
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2016-07-14
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