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.這個(gè)月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對(duì)嗎??借,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80.應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費(fèi)1050
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2019-06-18
平時(shí)每月登記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后次月繳納增值稅時(shí),是不是這樣做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款 200000 元,增值稅 26000 元;購進(jìn)原材料,價(jià)款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計(jì)算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請(qǐng)問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時(shí)候“借:應(yīng)收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”?繳納增值稅的時(shí)候呢? 繳納的時(shí)候就“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計(jì)入"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅";期末的時(shí)候再由"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅":最后次月扣稅的時(shí)候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請(qǐng)問老師這樣子操作對(duì)嗎?
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2018-08-31
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始,一筆一筆的核對(duì)了,沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請(qǐng)問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師,在增值稅發(fā)票平臺(tái)顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時(shí)候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為(?。┰?/span>
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅,這個(gè)月簡易計(jì)稅增值稅10萬,一般計(jì)稅增值稅4萬,一般計(jì)稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進(jìn)項(xiàng)稅10萬,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納增值稅10萬,請(qǐng)問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計(jì)算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
老師 增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別呢
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2016-08-07
遠(yuǎn)東線纜開的是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專業(yè)發(fā)票
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2015-11-14
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票對(duì)于銷售方的區(qū)別
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2016-03-28
增值稅法律制度中有對(duì)總分公司的增值稅相關(guān)規(guī)定嗎?
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2018-05-29