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老師,一個(gè)分錄有多借多貸,其中一個(gè)借方需要沖紅是要沖紅整個(gè)分錄還是單單沖紅單個(gè)借、貸就行呢?
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2020-01-12
請問小規(guī)模,季度增值稅報(bào)表收入比做賬發(fā)票收入多1分,這個(gè)怎么做一筆分錄調(diào)整成跟報(bào)表收入一致?
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2019-10-25
內(nèi)賬是不是不需要價(jià)稅分離 ?我之前把賬整理資料從開業(yè)到現(xiàn)在的 都是按照價(jià)稅分離的來做的 怎么辦?
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2018-06-22
老師,請問,我收到一張進(jìn)項(xiàng)票,在入庫的時(shí)候,稅額是對的,但是總金額就少了2分,請問,這2分怎么調(diào)整?
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2020-06-16
請問老師我公司決定購買一部分物資捐給河南災(zāi)區(qū),這樣需要視同銷售嗎?完整的會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
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2021-07-25
月末做了以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之前和之后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,未分配利潤數(shù)為什么不一樣?
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2018-08-04
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因,差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
2019年度小規(guī)模納稅人,季度營業(yè)額未達(dá)30萬,普票免稅分錄如圖,這樣做對嗎,如果不對要怎樣調(diào)整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W,貨款是2W,已分配股東1W,現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少,還有就是貨物占整個(gè)資產(chǎn)的百分之幾?怎么算?
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2024-09-09
歺飲企業(yè)一般納稅人,美團(tuán)定,微信支付,刷P0S機(jī),在這業(yè)務(wù)中,應(yīng)收1300,實(shí)收1286.7元,差額部分,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎寫?
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2019-08-21
工資有一部分是要收回來的,不能在稅前扣除,可是我賬上還沒分開,申報(bào)個(gè)稅能不能先扣除~下月在調(diào)整?
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2019-10-01
老師年度匯算清繳時(shí),我的成本發(fā)票部分沒有到時(shí),企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整???
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元,入錯(cuò)成庫存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
今年審計(jì)后,老師給出了如下需要調(diào)整的分錄,然后在系統(tǒng)里面做了,借:以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸:暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整 營業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后,查清楚,該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切,后重新拿回來,并賣出去,做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計(jì)調(diào)整給沖掉,請問沖掉的分錄應(yīng)該做什么,是沖主營業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元,該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小,不能彌補(bǔ)該年度虧損,1、借:以前年度損益調(diào)整 25527元 貸:在建工程25527元 2、 借:未分配利潤25527元 貸:以前年度損益調(diào)整 25527元,是這樣處理嗎?怎么感覺虧損更加嚴(yán)重了呢?
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2017-12-07
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:主營業(yè)務(wù)成本     2000  借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:利潤分配-未分配利潤 2000 結(jié)賬后:負(fù)債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù),和利潤表的凈利潤數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
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2021-01-12
老師 請問 19年報(bào)銷18年的費(fèi)用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應(yīng)該同時(shí)調(diào)整報(bào)表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎?
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2019-05-11
老師,下午好,我想請問一下2020年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不一致,那財(cái)務(wù)年報(bào)中的所有者權(quán)益變動(dòng)表,調(diào)整部分金額怎么填,還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)?
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2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,現(xiàn)在做五月份的報(bào)表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)未分配利潤算是19年度的嗎?
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅,做如下會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
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2019-01-14