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公司賬戶轉(zhuǎn)給個人,備注報銷 貨款,可以借庫存現(xiàn)金貸銀行存款嗎
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2022-01-16
那個現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金和可支配的銀行存款,那是不是他們相加就等于貨幣資金
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2020-06-19
公司租房開KTV,里面設(shè)備都有不用買,設(shè)置期初庫存現(xiàn)金銀行存款沒有期初余額。固定資產(chǎn)不入,那我還需要錄入什么?我的思路這樣對嗎?
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2020-06-14
老師 股東私人賬戶打到對公 是不是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
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2020-03-18
2009年6月,佳妍華公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下 一1日從甲公司購買生產(chǎn)所需縫紉機寫價款¥30,000未付。 二5日收到以公司投入資本¥500,000存入公司銀行存款賬戶。 三11日用銀行存款支付之前欠丙公司貸款¥11,000。 48日用銀行存款¥15,000購買原材料材料已入庫,請分析上述業(yè)務(wù)屬于哪一種類型的經(jīng)濟業(yè)務(wù),并將其變化用會計的是表示出來。
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2021-07-09
購入設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180000元、增值稅為23400。設(shè)備已投入使用,款項已通過銀行存款支付。
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2021-12-01
18的服務(wù)費用只做了付款憑證,借記其他應(yīng)付款,貸銀行存款,沒有入費用,發(fā)票現(xiàn)在才拿回來,怎么匯算調(diào)整
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2019-03-22
老師,我在做餐飲業(yè)的習(xí)題時候,看到交社保分錄是借:營業(yè)費用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是做商貿(mào)企業(yè)的時候分錄是借:管理費用,其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。這兩個有區(qū)別的嗎?
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2015-11-03
老板以公司的明細(xì)向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉(zhuǎn)賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
假如項目上買一個配件,前面預(yù)付款的時候只需要做這個分錄吧?借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款記到成本費用是什么時候呢:收到貨還是拿到發(fā)票?如果這個配件金額很大,公司想攤銷幾個月?什么時候可以開始攤銷:收到貨還是拿到發(fā)票?
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2017-08-12
公司使用泳池,在簽訂協(xié)議時支付費用1000元,僅為協(xié)議的費用(每次消費另外付費),6月簽訂支付了1000元,未收到發(fā)票,分錄:借 預(yù)付賬款,貸 銀行存款,10月收到發(fā)票,請問怎么寫摘要?
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2022-01-09
老師,老板微信轉(zhuǎn)一萬的會計,會計再存入公司公戶一萬,公戶流水顯示,收到一萬,手續(xù)費九元,請問存入公司公戶的分錄應(yīng)這么寫么:借:銀行存款9991 財務(wù)費用9 貸:其他應(yīng)付款 10000 對不對?
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2023-07-27
:某廠20XX年第一季度發(fā)生下列有關(guān)業(yè)務(wù): (1)1~3月份各銷售產(chǎn)品10 000元,3月末一次收到30 000元貨款,存入銀行。 (2)按照配比原則,每10 000元產(chǎn)品的銷售成本為8 000元,在銷售收入實現(xiàn)時結(jié)轉(zhuǎn)。 (3)第一季度的短期借款利息為3 000元,3月下旬以銀行存款支付。 (4)3月份以銀行存款支付第二季度廠部管理部門的房屋租金2 100元。 [要求] 分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制確定本期收入和費用(含成本),并對比收支,列表計算盈虧。
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2022-09-25
老師5月份的報銷費632.82元 發(fā)票收到一部分620.82,6月2日收到另部分票12元,在6月轉(zhuǎn)賬報銷632.64元, 在5月份分錄 借管理費用620.82 貸其他應(yīng)付款620.82 6月份 借管理費用12 其他應(yīng)付款620.82 貸銀行存款632.64 其他應(yīng)付看0.2 可以這樣做嗎?
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2024-06-07
請問,錢已經(jīng)付過了,發(fā)票沒有收到,分錄可以寫借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票后,借銷售費用貸預(yù)付賬款嗎?
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2020-04-28
A出售一項貨物給B,售價1000.未來B可以以1200萬回售。為什么確認(rèn)的其他應(yīng)付款是1000,而不是1200? 借:銀行存款 1000 未確認(rèn)融資費用 200 貸:其他應(yīng)付款 1200 為什么不能這樣做?
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2020-09-26
老師我們先預(yù)付半年的房租 30000元,我做了借預(yù)付賬款30000 貸銀行存款30000,一個月后我們收到半年的專用發(fā)票30000元,我應(yīng)該如何做賬呢?
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2021-07-23
老師請問購買辦用品 5月報銷款已付,但發(fā)票開具日期是6月, 5月份分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 6月拿到發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
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2024-06-04
老師 這道長期借款的分錄 第一年是這么做的嗎?為什么答案中長期借款的列報金額是101.88 我算的是100.88 借:銀行存款 97 長期借款-利息調(diào)整 3 貸:長期借款-本金 100 借:財務(wù)費用 3.88 貸:長期借款-應(yīng)計利息 3 -利息調(diào)整 0.88
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2022-07-17
老師你好,行政單位在2018年的一筆應(yīng)付賬款,當(dāng)時借:費用,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。年底結(jié)轉(zhuǎn),在2019年時把2018年的應(yīng)付賬款付清了,這時應(yīng)該怎么做賬呢
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2021-11-18