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用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資,委托加工環(huán)節(jié)代扣代繳了3100元消費(fèi)稅,在銷售庫存商品時為什么全額確認(rèn)消費(fèi)稅10000元,而沒有抵扣3100元?
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2022-03-16
老師你好,外賬庫存表是假的,19年12月份原材料出庫的時候沒注意,出成負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。用這個原材料生產(chǎn)庫存商品,庫存商品又涉及到生產(chǎn)成本,那調(diào)整這個原材料是不是庫存商品和生產(chǎn)成本都要調(diào)呢?
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2020-04-17
老師,貿(mào)易公司加工費(fèi)不做委托加工物資直接做在庫存商品里。(加工費(fèi)是增票金額1175.4,有銀行回單) 借:庫存商品—A 39180 借:應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅 5093.4 貸:應(yīng)付賬款 43098 貸:銀行存款 1175.4 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本—A39180 貸:庫存商品—A 39180 這樣對嗎
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2021-01-06
萬州公司對庫存商品采用實(shí)際成本核算,5月共生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫K01號空調(diào)1 000臺,實(shí)際單位成本3 000元;K02號空調(diào)2 000臺,實(shí)際單位成本2 000元。月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷售的K01號空調(diào)600臺,K02號空調(diào)1 500臺。請代萬州公司編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2020-04-17
我公司在2019年3月發(fā)出一批產(chǎn)品,做賬分錄是:借發(fā)出商品 貸:庫存商品 在2019年6月客戶說是這一批產(chǎn)品作為樣件,不能開票了,那我要怎么做賬務(wù)處理呀
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2019-06-15
公司剛成立,11月份簽訂了采購合同,借:庫存商品-暫估,貸:應(yīng)付賬款-XX;因?yàn)楫?dāng)時對方?jīng)]有開票,所有在暫估中反映。后來在11月份又與另一公司簽訂了銷售合同,可是11月份沒有開票,在12月份開的票,11月份做的分錄:借:發(fā)出商品,貸:庫存商品-暫估,用了這個發(fā)出商品科目可以嗎?是否涉及到稅務(wù)風(fēng)險?
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2017-01-03
1、庫存商品的“”毛利率法和“售價金額核算法”,只是用來計算發(fā)出商品成本的嗎? 2、毛利率法不是計算利潤率的嗎?怎么會變成計算發(fā)出商品成本呢? 3、為什么不直接采用實(shí)際金額呢?(采用實(shí)際金額,還避免了繁瑣的計算?
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2020-02-26
我公司購進(jìn)甲軟件1 套成本50再銷售,購進(jìn)時軟件記入庫存商品嗎(沒有實(shí)體)?合同上銷售軟件總價款60,買方要求我們本月只開票40,開票時填寫品名甲軟件,數(shù)量怎么填?不填數(shù)量只寫金額可以嗎?
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2017-11-28
老師,之前接的外賬暫估庫存商品有幾十萬,這個得怎么處理呢,然后也一直掛著的,很多都是銷售A,然后我們?nèi)〉玫陌l(fā)票的BCD,其實(shí)這個A整機(jī)就是BCD組合的,然后外賬公司也是就暫估了A
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2020-06-12
老師你好,我公司去年建賬的時候賬上只有21萬的庫存商品,到去年年底的時候,這筆錢需要作為其他收入計入收入嗎?還是應(yīng)該將這筆錢從收入內(nèi)減除
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2016-01-29
賣商品收入12000,對方要求退一部分,退了6000.實(shí)際收到6000但是前面銀行存款入了12000.怎么分做呢
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2016-11-04
你好,想問下收到的紅字專票小于藍(lán)字專票,之間的差額怎么入賬.備注:此庫存商品未銷售退回
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2019-08-31
:我們現(xiàn)在公司有個股東要退股,她的占股比例為20%,退股時按90%退回,那我們的虧損是由股東分?jǐn)偝袚?dān),然后退股時,他說我們公司現(xiàn)有的庫存商品要剔除出來。比如他們投入50萬,虧損18萬,其中庫存商品還有3萬
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2016-09-28
我收到一張庫存商品專票,但我這邊認(rèn)證了,客戶又紅沖了,我退貨了,怎么做賬
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2019-08-28
你好老師,我重新整理亂賬,設(shè)置了期初余額,現(xiàn)在借貸不平衡,多出來庫存商品25000,這樣我應(yīng)該查哪個科目
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2019-12-21
你好,3月入庫一批商品,按16個點(diǎn)暫估入庫,收到發(fā)票時發(fā)票為13個點(diǎn),怎么庫存商品怎么調(diào)整
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2019-07-24
快賬軟件里有沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本的功能
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2019-12-07
老師,您看一下,這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄對不對,貸方不是應(yīng)該庫存商品的嗎,她這個為啥是銀行存款呢?
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2022-08-17
老師,我們是成品油業(yè)務(wù)。進(jìn)油的運(yùn)費(fèi)也計入庫存成本。但是我們的運(yùn)費(fèi)一般是過幾個月再結(jié)運(yùn)費(fèi)。所以運(yùn)費(fèi)是先計提計入庫存商品的。我去年9-12月運(yùn)費(fèi)多計提了349.8塊錢。之后銷售油按這個計提的運(yùn)費(fèi)成本多結(jié)轉(zhuǎn)311.42元的成本。那今年結(jié)出準(zhǔn)確運(yùn)費(fèi),我首先得反沖多計提的運(yùn)費(fèi),然后再調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的去年的銷售成本是這個流程嗎?
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2020-03-18
老師:單位因留抵退稅,稅務(wù)讓我們自查,確認(rèn)未開票收入,分別在2021年確認(rèn)一部分,今年確認(rèn)一部分,確認(rèn)后帳務(wù)處理到四月份時,發(fā)現(xiàn)帳上沒有庫存商品了,而我在五月份還開出了一部分,這怎么辦
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2022-06-10