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對(duì)公轉(zhuǎn)賬扣的手續(xù)費(fèi),稅前扣除需要開(kāi)票嗎?可以開(kāi)專票嗎?是找銀行開(kāi)具嗎?
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2022-10-31
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除比例是多少?
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2016-09-30
項(xiàng)目地異繳的個(gè)人所得稅能夠稅前扣除嗎?
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2020-05-20
老師,公司第一年沒(méi)有收入,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是不可以稅前扣除
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2020-05-18
算遞延所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí) 為什么要減去前幾年允許稅前扣除的2000
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2021-08-13
在外地施工按收入預(yù)交的個(gè)人所得稅,可以稅前扣除嗎?
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2020-09-10
老師,我單位購(gòu)買按摩椅,開(kāi)的家用美容電器.按摩椅,可以進(jìn)帳目前,是固定資產(chǎn)嗎,價(jià)格1.5萬(wàn),計(jì)算所得稅時(shí)是否需要稅前扣除。能抵抗嗎?
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2019-12-31
固定資產(chǎn)盤(pán)虧,毀損,需要稅務(wù)審核才能稅前扣除嗎
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2019-12-27
老師,我們是農(nóng)業(yè),草莓棚燒了,包裝物料都燒了,這個(gè)怎么做賬,稅金可以抵扣嗎可以在稅前扣除嗎
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2019-12-30
殘保金的上年工資是指扣除五險(xiǎn)一金前的還是扣除后的金額呢?
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2017-08-01
老師,加計(jì)扣除的金額,是按家計(jì)扣除前的填列還是家計(jì)后的填列
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2021-10-22
請(qǐng)問(wèn)附加扣除3歲以上學(xué)前班的小孩父母能每月扣除共1000元嗎
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2021-06-24
老師,問(wèn)下業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額扣除,在企業(yè)所得稅匯算清徼時(shí),請(qǐng)問(wèn)是不是針對(duì)期間費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),列支在成本下面的要不要限額扣除?
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2019-05-27
公司購(gòu)買京東的支付機(jī),能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?小規(guī)模納稅人是不是有取得發(fā)票比較好,可以再所得稅前扣除?
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2017-03-10
計(jì)入開(kāi)發(fā)成本下面的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)里面的利息在項(xiàng)目清算時(shí),是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-07-20
老師您好,分公司借款進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),總公司進(jìn)行擔(dān)保,給總公司支付的擔(dān)保費(fèi)可不可以在企業(yè)所得稅前扣除?這個(gè)費(fèi)用我可不可以資本化放到以后扣除?
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2020-05-28
企業(yè)為員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅,屬于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的支出,不得在企業(yè)所得稅前扣除。怎么處理個(gè)稅
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2018-09-13
【案例1】甲公司為居民企業(yè),2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其 他因素): (1)銷售商品收入5000萬(wàn)元,出租一臺(tái)設(shè)備的租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓一 宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80 萬(wàn)元; (2)稅收帶納金5萬(wàn)元,贊助支出30萬(wàn)元,被沒(méi)收財(cái)物的損失10萬(wàn)元,環(huán)保 罰款50萬(wàn)元,合同違約金支出20萬(wàn)元; (3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬(wàn)元。
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2023-11-29
公司注冊(cè)前以法人名義租賃辦公室,付租金12000,只給開(kāi)了法人個(gè)人發(fā)票: 公司注冊(cè)下來(lái)以后再變更合同: 會(huì)計(jì)上是否可以這樣做賬,然后這筆錢(qián)不做企業(yè)所得稅前扣除, 借 管理費(fèi)用 -房租 12000 貸 其他應(yīng)付款 12000 借 其他應(yīng)付款 12000 貸 銀行存款 12000 (付給法人個(gè)人賬戶)
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2022-09-28
老師,我家是2019年租了兩臺(tái)車,租期是五年,一共花了43萬(wàn)元,我們公司以轉(zhuǎn)賬的形式付了全款,對(duì)方也給我們開(kāi)具了43萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)可以在2019年所得稅匯算清繳時(shí)將這部分費(fèi)用在所得稅前扣除嗎?
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2020-04-25