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老師,什么情況才需要交工會經(jīng)費(fèi),我新接了一家賬,看他們上季度的申報有工會經(jīng)費(fèi),還交了600多,但是看他報送的財報沒有職工薪酬的金額
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2019-10-16
老師,我這有個分公司,核定的員工是一個人,但是去年別的會計給做的帳,做了656000的職工薪酬,他應(yīng)該做的都是臨時工的工資,這個應(yīng)該怎么辦呢
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2019-07-23
老師,匯算清繳中 A105050工資薪金支出。賬載金額(應(yīng)付薪酬借方) 實(shí)際發(fā)生額(應(yīng)付薪酬借方) 稅收金額(應(yīng)付薪酬貸方,就是計提金額) 是這樣嗎? 正常來說,12月計提次年發(fā)放的,賬載金額小于稅收金額了,需要填減對嗎?
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2019-05-09
總工會返還經(jīng)費(fèi),借記銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),對嗎?
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2020-09-10
老師四月計提職工薪酬97903.97 五月發(fā)放四月實(shí)際工資97163.71中間差額怎么處理
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2020-06-25
老師,你好,我想問一下,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出,賬載金額是填哪個數(shù)據(jù),1,是應(yīng)付職工薪酬的貸方金額,2,還是管理費(fèi)用-職工薪酬的金額。 實(shí)際發(fā)生額填哪個,稅收金額填哪個。
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2023-03-23
老師,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。這里面發(fā)生的員工的福利費(fèi)后,需要并入每個員工的工資中一起申報個稅嗎?
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2019-11-10
老師,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。這里面發(fā)生的員工的福利費(fèi)后,需要并入每個員工的工資中一起申報個稅嗎?
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2019-11-10
計提工資 借管理費(fèi)用25200 貸 應(yīng)付職工薪酬 25200 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬25200 工資 貸銀行存款 25200 有員工需要交個稅171 這個費(fèi)用由公司用銀行存款承擔(dān) 個稅這怎么做
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2018-01-10
老師 年報里面的工薪調(diào)整賬載金額是計提的應(yīng)付職工薪酬的數(shù),還是管理費(fèi)用的職工工資
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2019-04-23
老師你好,年度匯算清繳,A105050職工薪酬的表,工資薪金的合計數(shù),應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬本年累計貸方金額還是借方金額呢?借方金額大于貸方金額,是因為去年12月末為付的工資是在本年年初支付的。
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2021-04-23
個人繳納社會保險費(fèi)、住房公積金---會計分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬---工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼 貸:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會保險費(fèi) --- 住房公積金 支付時:借:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會保險費(fèi) --- 住房公積金 貸:銀行存款 是否正確?為什么有的會計分錄是 貸:其他應(yīng)付款--- 社會保險費(fèi) --- 住房公積金
1/3606
2020-06-10
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬摘要怎么寫
1/370
2022-05-05
管理費(fèi)用福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)怎么區(qū)別
1/2717
2021-07-02
應(yīng)付職工薪酬,外購的是按成本價算還是公允價值
3/1281
2019-01-24
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬期末是負(fù)數(shù)是咋搞的?
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2020-04-14
會計做賬時,個人所得稅應(yīng)計入應(yīng)付職工薪酬里嗎
1/3311
2018-06-01
借:應(yīng)付職工薪酬-公積金10200貸:銀行存款10200,是這樣嗎
1/805
2018-06-07
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬年初余額怎么計算的?
1/2562
2017-10-10
老師,請問內(nèi)賬福利費(fèi)需要用應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
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2024-11-15