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有一筆大額的預(yù)收賬款需要確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,可不可以分兩個(gè)年度來(lái)確認(rèn)該筆營(yíng)業(yè)外收入呢
1/2396
2019-04-16
客戶多付了30元是做營(yíng)業(yè)外收入呢還是做預(yù)收賬款好呢
1/2627
2019-03-20
預(yù)收賬款已核銷為營(yíng)業(yè)外收入后,又有客戶來(lái)找,怎么辦
1/1311
2016-01-11
收到多余款,應(yīng)收賬款貸方407.99,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎,要不要附件
1/2241
2019-08-13
老師我們公司,實(shí)收資本是200萬(wàn),但是賬上沒(méi)有錢(qián),其他應(yīng)收賬款是200萬(wàn),我怎么把其他應(yīng)收賬款沖掉
1/1022
2016-06-27
無(wú)法收回的應(yīng)收賬款記入營(yíng)業(yè)外收入?
1/2392
2020-07-13
收到預(yù)收款就得做收入嗎
1/1485
2019-03-11
老師,我們收到一筆預(yù)收款,提前做收入,這樣有什么問(wèn)題嗎,
1/1566
2019-10-20
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,我司客戶向融資公司貸款包括分公司的客戶貸款,融資公司放款只放在我司公賬,分公司的客戶貸款也放入我司公賬,造成我司應(yīng)付賬款太大,分公司的應(yīng)收賬款也大,那我該怎么把這筆放款出給分公司呢?
1/399
2016-12-21
公司的錢(qián)暫時(shí)借給員工,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金/銀行存款,這個(gè)分錄行不行
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2021-06-07
老師你好,我們老板一直往公戶里轉(zhuǎn)賬,一般都是公戶余額不多的時(shí)候往里轉(zhuǎn)賬,我一直是做的借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 因?yàn)槌掷m(xù)轉(zhuǎn)賬這個(gè)金額累計(jì)下來(lái)就有點(diǎn)兒大,所以想是不是可以做一個(gè)分錄類似沖減一下?
1/164
2022-05-09
老板有個(gè)公司賣出去了,但是往來(lái)單位的賬還掛起的,怎么調(diào)賬,既合理又合法應(yīng)收賬款貸方余額,,有幾家公司應(yīng)收賬款貸方有余額還有幾家供應(yīng)商的應(yīng)付賬款貸方余額一直掛著的,這個(gè)也不存在交易了,這個(gè)怎么沖銷,把賬弄平啊
1/882
2019-04-10
老師您好,公司賣的產(chǎn)品分24期收款,沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票,是記應(yīng)收賬款呢還是預(yù)收賬款呢
2/236
2022-02-28
這里有個(gè)問(wèn)題,在會(huì)計(jì)問(wèn)上問(wèn)的,怎么看不懂 為什么員工墊付時(shí)不用做賬務(wù)處理? 報(bào)銷時(shí),又借其他應(yīng)收款,貨銀行存款?
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2021-06-28
甲企業(yè)2016年未應(yīng)收款項(xiàng)的余額為500 000 元,評(píng)估減值金額為15000元; 2017年年末應(yīng)收 款項(xiàng)的余額為600000元,評(píng)估減值金額為18000 元;2018年4月應(yīng)收乙企業(yè)的貨款確認(rèn)為壞賬損 失20000元, 2018年年末應(yīng)收款項(xiàng)的余額為550 000元,預(yù)計(jì)壞賬比例為3%,2019年5月,上年 己確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款又收回15000,2019年 未應(yīng)收款項(xiàng)的余額為 700 000元,預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金 流量現(xiàn)值為679000。要求:做有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2/512
2022-03-16
老師,收到一張去年防雷裝置檢測(cè)發(fā)票,借方記銀行存款,貸方記其他應(yīng)收款可以嗎
1/252
2022-03-15
老師好,年底了 老板欠賬上100多萬(wàn) 讓他轉(zhuǎn)錢(qián)到公司 他說(shuō)暫時(shí)手里沒(méi)錢(qián) 我們有欠一家供應(yīng)商79萬(wàn) 我能不能做筆 借:應(yīng)付賬款79 貸 其他應(yīng)收款-老板 79 理由是老板借的錢(qián)用于是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所用 但是這個(gè)要什么證明呢?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊 謝謝
3/399
2021-12-30
個(gè)人打款給我公司 要我公司代收代繳 中標(biāo)費(fèi)用【不退回】 借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 3000 5月份 支出3000元 支付了中標(biāo)費(fèi)用 但是 票沒(méi)有到 怎么做賬?
2/402
2021-06-02
老師好!公司需要采購(gòu)一些東西,由于是在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的,先通過(guò)公戶把錢(qián)轉(zhuǎn)給公司采購(gòu)員,現(xiàn)在采購(gòu)的貨物還沒(méi)有收到,發(fā)票也沒(méi)有收到,那轉(zhuǎn)給采購(gòu)的這筆錢(qián)應(yīng)該記預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款呢?
4/652
2022-12-06
上月公賬上要給員工付工資轉(zhuǎn)錯(cuò)別人賬號(hào)了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有及時(shí)讓對(duì)方退款到賬上,這個(gè)月做賬這筆支出要怎么做?老師,這個(gè)月讓對(duì)方退款回來(lái)沖銷掉還是不退直接掛其他應(yīng)收款某某,貸銀行存款然后再做現(xiàn)金收款借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款某某?哪種方式比較好?
3/883
2022-06-09