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所得稅匯算清繳要補(bǔ)交稅,是到電子稅務(wù)企業(yè)所得稅年度申報(bào)里去補(bǔ)交嗎?
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2020-04-19
老師,你好,電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅年報(bào)就是所得稅匯算清繳吧,截止到5.31是嗎,麻煩幫我看下圖片。
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2020-01-09
老師好:企業(yè)所得稅匯算清繳,有2固定資產(chǎn)處置銷(xiāo)售,A損失10萬(wàn),B盈利3萬(wàn), 需要填:資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105090)嗎?
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2024-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳,里邊有無(wú)形資產(chǎn) 1.您單位A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第8至17行第8列金額依次為:【0】元,【0】元,【0】元,【235.84】元,【0】元,【0】元,【0】元,【0】元,【0】元,【0】元; 2.您單位A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第8列金額為:【0】元; 3.根據(jù)報(bào)表填報(bào)規(guī)則,表A105080第1行填報(bào)的內(nèi)容包含第8至第17行,您單位表A105080第8至第17行第8列的金額大于第1行第8列金額。請(qǐng)確認(rèn)填報(bào)是否正確。 但是企業(yè)沒(méi)有固定資產(chǎn)是為什么呢?
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2025-03-08
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款必須申請(qǐng)退稅嗎?可以抵扣以后年度稅款嗎?怎么申請(qǐng)?
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2023-03-24
公司2021年一季度盈利4萬(wàn)多,尚未進(jìn)行2020年的所得稅匯算清繳,但2019年所得稅匯算清繳虧損6萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)一季度可以彌補(bǔ)2019年的虧損嗎,如何填寫(xiě)一季度所得稅報(bào)表,才不要交稅
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2021-04-02
公司內(nèi)部員工為了少交個(gè)稅給公司代開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)允許稅前扣除嗎?
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2021-05-05
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)中要繳企業(yè)所得稅可以不繳,到明年所得稅匯算清繳再繳嗎?會(huì)不會(huì)有滯納金嗎?
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2019-10-21
老師,我現(xiàn)在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,想問(wèn)一下全資子公司注銷(xiāo)產(chǎn)生的投資損失200萬(wàn),母公司所得稅匯算清繳,要填A(yù)105090(資產(chǎn)損失),還是A105090(投資收益表)
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2023-05-16
老師你好,我們申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳,我們是獨(dú)自企業(yè),老板就沒(méi)工資,因?yàn)榻黄髽I(yè)所得稅經(jīng)營(yíng)所得是用老板個(gè)人交的,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳,老板工資為零,現(xiàn)在申報(bào)狀態(tài)是申報(bào)失敗,這個(gè)怎么弄?
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2020-06-12
老師,幫非傳媒及出版公司發(fā)表文章,獲得報(bào)酬,能不能算【稿酬所得】,還是只能算【勞務(wù)所得】?
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2020-04-29
年終計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候,一些固定的納稅調(diào)整事項(xiàng),調(diào)整應(yīng)納稅所得額后計(jì)算企業(yè)所得稅,還是不管,等到所得稅匯算的時(shí)候再計(jì)提呢
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2019-01-07
老師小微企業(yè)所得稅季報(bào)的減免所得稅額是怎么計(jì)算的?可以舉個(gè)例子嗎?如果我交過(guò)所得稅了那么下個(gè)季度的所得稅又該如何計(jì)算?
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2019-10-15
小企業(yè)會(huì)計(jì)所得稅清算補(bǔ)交上年度的所得稅,分錄以及財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整哪幾項(xiàng),今年清算時(shí),已繳納所得稅是否包含補(bǔ)交上年度的所得稅。謝謝
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2019-04-15
老師,零申報(bào)的公司,所得稅匯算清繳填哪個(gè)表?
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2021-03-23
所得稅匯算清繳招待費(fèi)的抵扣額怎么算
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2021-01-08
匯算清繳,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得前面3個(gè)季度按的是核定應(yīng)稅所得率填寫(xiě),后面一個(gè)季度改為查賬的,怎么做
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2022-01-16
我2020年繳了7萬(wàn)的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳,研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除有300萬(wàn),按75%,不是要退的稅大于交的金額了
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2021-05-25
老師,關(guān)于稅法和增值稅不一致情況下,是不是就是通過(guò)所得稅匯算清繳來(lái)挑戰(zhàn)
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2024-03-09
老師我單位買(mǎi)了一個(gè)人美容儀4000多元,我進(jìn)了福利費(fèi),到所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
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2024-05-13