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財務(wù)部簽發(fā)支票和背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票,支付各供應商上個月欠款及本月結(jié)算款的會計分錄
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2022-10-20
公司委托其他公司加工一批商品,以銀行存款支付,分錄寫:借委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進) 貸銀行存款對嗎,需不需要附什么資料?
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2019-01-07
老師,公司上個月收到社保局穩(wěn)崗補貼我記憑證是借銀行存款貸營業(yè)外收入,這個月支付社保還用這個錢,憑證是借管理費用貸銀行存款嗎
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2023-10-18
利息收入 借:銀行存款150 貸:財務(wù)費用-利息收入 150 手續(xù)費支出 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 50 貸:銀行存款50 月末,以下兩張憑證結(jié)轉(zhuǎn),哪張更好一點?
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2020-06-02
直接相關(guān)費如果沒說以銀行存款支付的話,是不是就計入長投初始成本,如圖一所示要記入,圖二說了銀行存款付就不要記入長投,是嗎?
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2018-06-10
收到票據(jù),是借應收票據(jù),貸應收帳款嗎,票據(jù)到期為,借.應收賬款,貸銀行存款對嗎老師
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2021-01-26
企業(yè)正常的購銷關(guān)系,由于應收賬款取得的電子商業(yè)承兌匯票,貼現(xiàn)時支出的貼現(xiàn)息沒有發(fā)票,同時沒有這筆貼現(xiàn)息的任何單據(jù),我們只能憑應收票據(jù)與貼現(xiàn)實際收到的銀行存款倒擠差額計入財務(wù)費用。請問:1、貼現(xiàn)息倒擠計入財務(wù)費用對嗎?2、沒有發(fā)票計入貼現(xiàn)息的財務(wù)費用可以在企業(yè)所得稅前列支嗎?
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2019-03-13
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,存貨采用實際成本法核算,12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)寫出相應的會計分錄: 1、自銀行取得期限6個月的借款200000元存入銀行。 2、支付給職工老張困難補助現(xiàn)金1000元。 3、用銀行存款償還前欠東方工廠的貨款72500元。 4、將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 5、銷售給D公司一批產(chǎn)品,發(fā)票注明價款為20000元:增值稅稅額2600元,收到轉(zhuǎn)賬支票,已到銀行辦安進項手續(xù)。 6、結(jié)轉(zhuǎn)上述已銷產(chǎn)品成本14000元。
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2021-05-14
1審計人員對華達紡織股份有限公司2016年12月31日的資產(chǎn)負債表進行審計。在審查資 產(chǎn)負債表貨幣資金項目時,發(fā)現(xiàn)該公司2016年12月31日的銀行存款賬面余額為49800 元,向開戶銀行取得對賬單一張,2016年12月31日的銀行存款余額為65000元另外,查 有下列未達賬款和記賬差錯 (1)12月15日,收到銀行收款通知單金額12200元,公司入賬時將銀行存款增加數(shù)記成12000 (2)12月23日,銀行將一筆委托收款5800元收到入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知尚未記賬 (3)12月24日,銀行代企業(yè)支付電話費1800元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少,但企業(yè)尚 未收到付款通知,尚未記賬 (4)12月25日,企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票一張,金額3000元,并已登記入賬,但銀行尚未記賬 (5)12月30日,開出一張轉(zhuǎn)賬支票,支付購貨款14000元,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn) 賬,銀行尚未記賬 要求:根據(jù)上述資料,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實2016年12月31日資產(chǎn)負債表上貨 幣資金項目中銀行存款數(shù)額的正確性。 22017年1月20日,審計人員王英、李強在對某企業(yè)2016年12月31日資產(chǎn)負債表審計
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2020-07-17
老師,公司以前的會計堆了好多個月以前的憑未做。現(xiàn)在我剛?cè)牍驹谧?月份的憑證,但做著做著庫存現(xiàn)金就不夠了,現(xiàn)在手上七月份的現(xiàn)金支出還有很多未做,我該怎么操作?再繼續(xù)做現(xiàn)在將出現(xiàn)負數(shù)
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2016-09-19
某單位2020年庫存累計支出1000萬元,工資津貼400萬元,2021年預計日常支出增加5%。該單位離銀行很近,交通便利。求2021年庫存現(xiàn)金限額(求區(qū)間)
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2021-11-02
那過期的食品就不能從成本中走,只能是借:支出,貸,庫存商品一自制,前面會計說過期的己算入成本中了,不用再做這筆分錄,我沒明白
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2017-12-04
視同銷售的分錄怎么做?庫存商品捐贈支出分錄?還有投資支出情況下
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2019-09-27
我們是收到墊付款70萬轉(zhuǎn)入公司賬戶內(nèi),然后又從公司賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入支款客戶行(支付70萬)有2張原始憑證,先銀行收入,然后又轉(zhuǎn)出,但是還要掛到其他應收款,我直接做借:其他應收款70萬,貸:銀行存款70萬,少了一筆銀行存款的,請問老師,我該怎么做分錄,謝謝!
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2017-01-10
請問新會計制度下,預算會計其他應收款清理時,應記借支出,帶資金結(jié)存,但是我單位應收款發(fā)生是是財政直接支付,并未經(jīng)過我單位賬戶,這種情況下,貸方不能用資金結(jié)存,應該用什么科目?
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2019-10-10
企業(yè)轉(zhuǎn)賬支票主動付款應填付款人進賬單還是收款人?
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2015-12-08
小額貸款公司吸收存款存款,借:銀行存款 貸:一般存款借貸方都可以是資產(chǎn)類的嗎?這樣做分錄對嗎
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2017-04-24
保證金回款,會計分錄是借:應付票據(jù),貸:銀行存款嗎?
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2017-07-19
銀行存款少,開發(fā)票多。會計分錄預收賬款在哪一方?
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2019-09-02
某支行的開戶人陳偉2019年11月30日的活期儲蓄存款賬戶的余額為5852.37元。該支行 2019年12月份活期儲蓄存款賬戶計息余額表上列示,儲戶陳偉至上月月底未計息積數(shù)326000元。2019年12月儲戶陳偉的活期儲蓄存款賬戶發(fā)生了如下業(yè)務(wù)。 (1)12月3日,存入現(xiàn)金1500元。(2)12月15日,支取現(xiàn)金3000元。 (3)12月19日,支取現(xiàn)金1000元。 (4)12月20日,銀行結(jié)息,當日銀行掛牌的活期儲蓄存款年利率為0.35%,結(jié)計的利息于此日辦理轉(zhuǎn)賬。 (5)12月27日,儲戶陳偉來行要求銷戶,當日銀行掛牌的活期儲蓄存款年利率為0.35%。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄,同時計算本季度陳偉存款賬戶的利息,并做利息轉(zhuǎn)賬的賬務(wù)處理。
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2022-10-29