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公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅=利潤(rùn)的10% 調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)的10% 這樣對(duì)不對(duì)
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2017-12-13
老師,您好,我公司是小規(guī)模納稅人,原來(lái)的會(huì)計(jì)把所有的餐費(fèi)都記入差旅費(fèi),合理嗎?她的解釋是金額不大,沒(méi)關(guān)系。掛業(yè)務(wù)招待費(fèi)要稅前調(diào)整,麻煩。怎么辦
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2021-04-01
企業(yè)籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以稅前扣除嗎? 我們企業(yè)2018年籌建,一直沒(méi)有收入,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40000多元,主要是餐飲和住宿費(fèi)用,這樣我在2018年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以扣除嗎,可以部分可以扣除
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2019-05-13
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的所得稅要交多久啊!那些能沖減。 費(fèi)用類(lèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以減嗎?有沒(méi)有多少限額
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2018-04-20
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳完需要交所得稅,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做分錄借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款嗎
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2022-03-24
業(yè)務(wù)招待費(fèi)除去扣除的部分,其余部分是計(jì)入收入年底匯算清繳時(shí)計(jì)入收入繳納所得稅嗎?還是其余部分年底匯算清繳直接繳納所得稅?
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2018-07-30
老師,我們是一家勞務(wù)公司,采用的是差額開(kāi)票,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎?比喻我們一年的營(yíng)業(yè)收入是5000萬(wàn),代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬(wàn)x0.005,還是1000萬(wàn)x0.005?
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2022-03-03
老師,我們本年利潤(rùn)是負(fù)30萬(wàn),不交企業(yè)所得稅,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增3000,還需要調(diào)嗎?還是下年再調(diào)。
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2019-12-29
勞務(wù)公司,全年工資12萬(wàn) 其中勞務(wù)人員工資10萬(wàn) 辦公室人員2萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)9500 廣告宣傳費(fèi)10000,福利費(fèi)5000,匯算清繳哪些需要調(diào)增?
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2022-02-24
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí) ,管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用,制造費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都要算進(jìn)去嗎
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2020-05-15
企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出在企業(yè)所得稅稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2015-11-26
1,下列哪些是服裝生產(chǎn)企業(yè)的日常費(fèi)用? (A)電話(huà)費(fèi) (B)車(chē)間主任的工資 (C)業(yè)務(wù)招待費(fèi) (D)差旅費(fèi) 2.下列哪些屬于管理費(fèi)用? (A)展位費(fèi) (B)財(cái)務(wù)經(jīng)理的工資 (C)辦公室網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)用 (D)廣告費(fèi)用 3.下列哪些屬于企業(yè)的產(chǎn)品費(fèi)用? (A) 廣告費(fèi) (B)商超進(jìn)場(chǎng)費(fèi) (C)車(chē)間發(fā)生的水電費(fèi) (D)車(chē)間工人的工資
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2022-05-26
老師,我公司2018年所得稅年報(bào)有調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了2300元。需要做賬務(wù)處理嗎?2018 年公司盈利了1.4萬(wàn)。調(diào)增的這2300元如何做賬務(wù)處理哪?謝謝老師!
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2019-05-29
企業(yè)所得稅中的用來(lái)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的銷(xiāo)售收入包含轉(zhuǎn)讓收入和股息收入嗎?
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2023-06-30
以前年度庫(kù)存商品錯(cuò)誤記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,怎么調(diào)賬和匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2023-05-22
老師,匯算清繳的時(shí)候,比如說(shuō)全年銷(xiāo)售收入是500萬(wàn),全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬(wàn),準(zhǔn)予扣除的金額是18000,請(qǐng)問(wèn)超出部分在賬上需要做納稅調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄嗎?還是在匯算清繳申報(bào)表上直接調(diào)整所得稅納稅金額?
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2020-03-14
某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入4000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本2600萬(wàn)元;發(fā)生管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)花費(fèi)25萬(wàn)元)。請(qǐng)做出納稅調(diào)整。
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2022-03-06
2021年業(yè)務(wù)招待費(fèi)95000元,限額內(nèi)可以扣除8650元,余86350元所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增,我們是小微企業(yè),86350*0.025=2158.75元(補(bǔ)交所得稅),但之前年度有虧損(2021年盈利),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的部分所得稅匯清繳時(shí)可以補(bǔ)虧嗎? 我2022年還要不要補(bǔ)交所得稅呢
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2021-12-22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目還是銷(xiāo)售費(fèi)用下的二級(jí)科目還是兩者都有
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2017-03-24
銷(xiāo)售人員報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用科目?
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2016-10-08