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辦公室趙明報(bào)銷招待客人水果費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。
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2021-11-21
請(qǐng)問(wèn)下老師,招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)不?
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2025-03-10
請(qǐng)問(wèn)一下,業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者培訓(xùn)費(fèi)可以用油票代替嗎?
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2019-06-19
招待株洲鄧總、李行長(zhǎng)餐費(fèi),有發(fā)票,沒(méi)有付款,會(huì)計(jì)分錄
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2018-07-07
餐飲行業(yè),招待宴請(qǐng)(沒(méi)收錢)怎么做分錄?要確認(rèn)收入嗎
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2018-12-28
老師,請(qǐng)問(wèn)老板娘招待外賬會(huì)計(jì)的餐費(fèi)記入什么科目?
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2020-04-16
籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?籌建期需要填報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?
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2017-03-13
我公司是2017年成立的,開(kāi)發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請(qǐng)問(wèn)從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽(tīng)課后問(wèn)題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開(kāi)票直接這樣開(kāi)了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開(kāi)票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過(guò)所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒(méi)有收入怎么辦?
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2017-11-02
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒(méi)有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬(wàn),辦公室裝修費(fèi)8萬(wàn),等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司年報(bào)時(shí),利潤(rùn)表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目,那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來(lái)填,且那樣的話,那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來(lái)征稅,為什么填表的時(shí)候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師,請(qǐng)問(wèn)我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64,收入是188034.18,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)是不是這樣計(jì)算,6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17,2016年只能扣除940.17,是不是應(yīng)交所得稅=(6184.64-940.17)*0.25=1311.11,是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷 分錄是不是借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
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2018-10-11
我19年應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用,做到了會(huì)務(wù)費(fèi)里面,今年4月匯算清繳的時(shí)候我把這部分費(fèi)用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我調(diào)增的這部分費(fèi)用的原始憑證要回到19年的賬套里面進(jìn)行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?;蛘哒f(shuō)我今年要做調(diào)整憑證嗎,如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費(fèi)用—-汽車費(fèi)這些花了多少有票就直接沖成本對(duì)吧,只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利利費(fèi)匯算清繳時(shí)才納稅調(diào)增,汽車費(fèi)用這些不用吧
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2022-01-13
按所得稅法實(shí)施條例第43條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.5%。其中的銷售收入具體包括哪些內(nèi)容?
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2014-09-14