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你好,我們會計在去年收到對方的退款,直接在計入管理費用貸方,借:銀行存款了,今年怎么調整呀
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2021-04-29
房租攤銷是借:長期攤銷費用 貸:銀行存款嗎?
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2018-09-02
沒有預提工資,支付時借管理費用,貸銀行存款就可以了嗎
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2017-12-19
焊工證 費用應該記到借 管理費用 貸銀行存款對嗎
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2019-07-29
現(xiàn)有一臺不能正常使用的生產設備,經(jīng)批準報廢。該設備賬面原值為100 000元,已提折舊90 000元。 (1)將設備轉入清理; (2)以銀行存款支付清理費用500元; (3)殘料變賣收入2 000元存入銀行。 (4) 清理完畢,結轉凈損益。
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2022-11-10
預付3個月房租不是需要待攤的嗎,怎么業(yè)務35里面直接記入借:管理費用-租金費24000 貸:銀行存款24000
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2017-08-11
上個月有筆費用,是預付的,但是做到了管理費用,銀行存款,這個月才收到專票,這個月怎么沖銷呢?
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2018-09-18
付給58同城款項時,借:管理費用5000,貸:銀行存款5000;收到58同城返點的折扣時,借:銀行存款800,貸:管理費用800,可以這么記嗎
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2018-10-29
餐飲行業(yè),銀行付美團推廣費用3000,是借銷售費用貸銀行存款嗎
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2019-07-31
如果貸方是銀行存款,發(fā)生管理費用記貸方還是借方?
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2019-12-29
老師,請問之前客戶消費600元掛在應收賬款的,現(xiàn)在我采購茶葉300元,直接抵扣客戶應收賬款,我分錄這樣做的 借銷售費用—茶葉300 貸應收賬款—客戶300 應收賬款余額為300 這樣做可以嗎
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2020-06-29
公司給員工打款失敗了,為什么是借銀行存款借負數(shù)管理費用
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2023-12-13
上個月直接做了費用借:管理費用,貸:銀行存款,但是這個月我想把賬調一下,掛個往來方便以后查賬,應該怎么調
1/1269
2019-08-21
老師,退回的報銷款,借:管理費用 負數(shù);貸:銀行存款 負數(shù) 對么?還是應該 借:銀行存款 正數(shù)啊
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2020-07-20
如果已跨年的房租押金當初入賬為借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在押金已退回,應如何調賬
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2019-01-22
以銀行存款預付1-6月份的倉庫租金1200元,按照權責發(fā)生制的要求,應計入1月份的管理費用是( )元。 答案600是怎么來的
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2019-07-04
甲公司有一臺設備,因使用期滿經(jīng)批準報廢,該設備的原值為195800元,累計已提折舊186200元,已計提減值準備為3500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費用6800元,殘料變賣收入為7200元存入銀行。
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2021-10-22
一、資料:某企業(yè)6月份發(fā)生下列業(yè)務: 1銷售產品一批,貨款70000元,存入銀行; 2.銷售產品一批,貨款100000元,已收款60000元存,入銀行,余款尚未收到; 3.收回.上月銷售款20000元存入銀行; 4.用銀行存款12000元,預付下半年房屋租金; 5.收到購貨單位預付貨款15000元,存入銀行; 6.以銀行存款支付本月管理費用20000元; 7.本月應付電費4000元,下月支付。 8.本月應計借款利息5000元。
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2019-10-23
應收賬款收不回來,做壞賬處理。憑證可以這來做嗎,借:銷售費用.貸應收賬款
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2019-06-10
你好老師我們支付一筆款,然后退匯了又支付了,我們的會計這樣做的,借管理費用貸銀行存款,借銀行存款,貸銀行存款,這樣對嗎
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2020-07-22