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委托加工物資收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品 消費(fèi)稅可以抵扣 怎么理解
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2019-11-21
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后再繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品銷(xiāo)售的。其加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅可以扣除。啥意思,理解不了
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2020-05-08
老師,委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品用于抵償債務(wù),需要交消費(fèi)稅嗎?
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2019-08-15
由于收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,所以消費(fèi)稅可以抵扣不計(jì)入成本,老師,這句話是什么意思?
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2016-04-29
委托加工物資收回后用于直接銷(xiāo)售和繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,則代收代繳的消費(fèi)稅分別應(yīng)該如何做帳?
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2021-05-09
委托加工收回的材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的 委托加工時(shí)繳納的消費(fèi)稅怎么抵扣?連續(xù)生產(chǎn)時(shí)抵扣消費(fèi)稅的分錄是什么
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2018-08-09
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品用于生產(chǎn)成應(yīng)稅消費(fèi)品,并且銷(xiāo)售,在哪個(gè)環(huán)節(jié)需要交消費(fèi)稅
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2020-03-04
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。請(qǐng)問(wèn)分錄是怎樣的?
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2019-04-28
如果委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有履行代收代繳義務(wù),則(?。?。 A、委托方補(bǔ)繳消費(fèi)稅 B、受托方補(bǔ)繳消費(fèi)稅 C、對(duì)受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上3倍以下的罰款 D、對(duì)受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上5倍以下的罰款
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2020-02-15
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。正確。 疑問(wèn):自產(chǎn)的用于集體福利,視同銷(xiāo)售,消費(fèi)稅不是及入產(chǎn)品成本嗎
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2021-05-06
委托加工物資收回后,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,和直接出售,消費(fèi)稅應(yīng)該記到哪里,如何理解?
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2020-03-20
出口應(yīng)稅消費(fèi)品退(免)消費(fèi)稅在政策上分類(lèi)以下三種情況:老師這個(gè)退免還帶括號(hào)是什么意思啊
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2019-09-22
貨款為130萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為16.9萬(wàn)元;同時(shí)取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元,按其運(yùn)輸費(fèi)與增值稅稅率9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬(wàn)元:象以上文字,怎樣判斷130元、10萬(wàn)含不含稅費(fèi)在里面? 有很多題型價(jià)款是多少,后面跟著稅費(fèi)是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費(fèi)
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2020-07-11
顧客用充值卡來(lái)消費(fèi)應(yīng)該怎樣做賬?借預(yù)收賬款,貸銷(xiāo)售收入?
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2017-01-04
老師你好,請(qǐng)問(wèn)低值易消耗品,放在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目上呢?
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2019-07-29
老師,打印機(jī)墨盒屬于什么科目?低值易耗品還是機(jī)物料消耗?
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2019-06-20
工會(huì)在超市為全體職工一次性充值消費(fèi)卡,可取得什么發(fā)票?
2/1390
2020-05-31
KTV的會(huì)員充值金額和待消費(fèi)金額賬務(wù)怎么處理比較合適啊。
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2019-05-06
老師,我們公司印花稅和增值稅是按季度申報(bào)的,我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,是不是銷(xiāo)售額是多少,印花稅就申報(bào)多少?我們是小微型企業(yè),小規(guī)模納稅人的,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),增值稅社保邊我的銷(xiāo)售額填在免稅銷(xiāo)售額對(duì)么?
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2020-07-13
生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)工期超過(guò)12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間為收到預(yù)收款或者書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天,如果約定了預(yù)收款日期但是沒(méi)有收到預(yù)收款,在約定的當(dāng)天增值稅納稅義務(wù)有沒(méi)有產(chǎn)生?
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2022-02-17