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你好,小規(guī)模在季度申報(bào)免稅額是按3%稅額申報(bào)。財(cái)務(wù)賬免征稅是按開票1%上賬還是稅務(wù)按3%上賬。
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2022-01-07
一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無(wú)論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.1】萬(wàn)元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.08】萬(wàn)元,請(qǐng)核實(shí)。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的,建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報(bào)的,建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
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2020-05-24
疫情期間,社保實(shí)繳明細(xì)和實(shí)際銀行扣款不一致,這個(gè)該怎么辦呢。 2月份按之前未減免前扣款繳納的,繳納個(gè)人和單位4000多 3月開始沖抵之前多繳納的部分,繳了300多。 額。那我三月份的賬該怎么做呢。我也不知道個(gè)人實(shí)際繳納了多少,因?yàn)樯绫>纸o的實(shí)繳明細(xì),從2月份開始就是按減免政策來(lái)的。
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2020-04-20
匯算清繳表格,期間費(fèi)用明細(xì)表中,辦公費(fèi)都包括什么明細(xì)科目?
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2021-05-13
老師:資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表上的資產(chǎn)賬載金額,要與資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額一致嗎?
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2017-04-26
老師好,什么叫免抵退稅,能否用實(shí)例說(shuō)明下。謝謝
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2020-03-18
老師不明白這個(gè)增值稅起征點(diǎn)減免是什么意思。
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2021-09-28
我想問(wèn)一下,我2021年個(gè)人所得稅沒(méi)有申請(qǐng)減免,現(xiàn)在是2022年1月了,還能申請(qǐng)2021年的減免嗎
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2022-01-07
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表這樣填對(duì)嗎?圖一是我賬上的科目余額表,圖二是稅務(wù)年報(bào)報(bào)表
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2020-05-18
公司固定資產(chǎn)是用年限平均法折舊的,那申報(bào)企業(yè)所得稅表中這著加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表,那需要填數(shù)字嗎
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2018-10-09
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人申報(bào)的附表三填寫扣除明細(xì)每一欄代表什么意思,尤其是實(shí)際扣除欄,什么情況下要填寫?
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2021-08-12
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 這個(gè)表 是什么情況才可以填寫呢
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2024-07-05
老師,稅關(guān)稅款書,勾選后進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表哪海關(guān)完稅合計(jì)不會(huì)顯示,附表二哪能帶出數(shù)據(jù),這是什么情況?可以申報(bào)嗎?
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2024-02-22
土地增值稅納稅申報(bào)表填寫時(shí)費(fèi)用類明細(xì)表填寫要求是什么?分類標(biāo)準(zhǔn)是什么?比如規(guī)劃費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用等區(qū)分
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2022-05-26
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)本期銷售情況明細(xì)表中,未開發(fā)票列的銷售額必須以對(duì)應(yīng)稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額嗎?
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2020-06-02
稅控盤減免稅申報(bào)的時(shí)候,減免性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?
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2017-05-04
老師,我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)城建稅時(shí)是全免還是減免50%?
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人,原稅率3%,減免后按1%開票,比如稅控開票金額9000,稅額90,但是申報(bào)報(bào)表上減免稅額需要按3%填,是270.那我記賬是按90還是按270做減免稅額呢? 我是按90記的,要不然跟發(fā)票對(duì)不上,跟報(bào)表上的減免稅金額不對(duì)應(yīng)這個(gè)沒(méi)關(guān)系是吧?都是這莫做的嗎?
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2021-04-02
稅務(wù)實(shí)操中,模具制造申報(bào)資料的下載中,“銷售發(fā)票匯總表”里有“普通發(fā)票”的數(shù)據(jù),實(shí)際銷售金額為360000,但是對(duì)應(yīng)的稅額里全是0,且填報(bào)答案里,360000是填列在“三、免抵退稅”那欄的,為什么不填在“四、免稅”里呢,單從申報(bào)的下載資料里,是怎么區(qū)分是“免抵退稅”還是“免稅”的?
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2017-05-23
老師您 好,公司是小規(guī)模一般納稅人,代開的專用發(fā)票,增值稅是全額按1%交的稅,然后附加稅,我去代開的時(shí)候顯示是要按全額交稅,不能免一半,但是我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候不是填了個(gè)減稅免稅表嗎,減按1%的免稅表,這個(gè)附加稅就出現(xiàn)了退稅的情況了,我這樣子填申報(bào)是不是準(zhǔn)確的呢
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2021-10-18