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老師請(qǐng)問我是湖北省住宿行業(yè) 在一月份已經(jīng)開出的專票和普票以及未開票收入是否免稅 應(yīng)該怎么申報(bào) 公司為季報(bào)
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2020-04-21
環(huán)保稅申報(bào),是可以模板導(dǎo)出填寫,在導(dǎo)入嗎?如果有減免的,怎么導(dǎo)進(jìn)去。
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2020-07-14
我公司和另一個(gè)公司的合同由我公司申請(qǐng)了免稅認(rèn)證,已通過。我公司不用交稅,那對(duì)方公司需要交稅嗎?
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2019-07-31
我們平時(shí)開3%稅率的發(fā)票,但是上次領(lǐng)獎(jiǎng)金的時(shí)候開了一張免稅的票,現(xiàn)在申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,不知道應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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2020-01-07
老師,因?yàn)橐咔橛绊懮暾?qǐng)減免今年第一季度房土稅資料有沒有格式?
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2020-03-02
民非組織單位,有部分購買政府服務(wù)的項(xiàng)目,能申請(qǐng)免稅資格了嗎?
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2020-02-03
老師建筑服務(wù)公司,甲供材簡(jiǎn)易計(jì)稅,有分包款是總包,分包給個(gè)體,個(gè)體開來10免稅普票,建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅有分包的差額計(jì)稅,比如工程20萬,個(gè)體開進(jìn)來10萬。差額10萬申報(bào),這樣做合法嗎?有偷稅嫌疑嗎?
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2019-08-04
你好,請(qǐng)問要辦理出口退免稅備案變更,在開票電腦上下載了申報(bào)系統(tǒng),但是要再下載一個(gè)U-key的驅(qū)動(dòng)對(duì)嗎?你知道在哪里下載嗎
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2019-10-16
個(gè)稅減免房屋貸款那一項(xiàng),我是19年4月開始還貸款,10才拿到貸款合同,如果我現(xiàn)在申報(bào),4-10月的可可減免的能補(bǔ)給我嗎
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2019-10-21
老師,小規(guī)模納稅人辦理了開票系統(tǒng),這個(gè)是可以抵稅的,那我填增值稅申報(bào)表時(shí)把這個(gè)減的稅填在哪里呢?
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2015-05-04
老師,問一下給客戶開的免稅的普票,19年12月份開的,客戶那邊年底結(jié)賬入不了賬給退回來了,這種情況現(xiàn)在怎么處理,在,一月做了沖紅的分錄,發(fā)票我需要兩張都粘貼在沖紅分錄后面?申報(bào)時(shí)需要調(diào)整?申報(bào)數(shù)
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2020-02-28
老師,申報(bào)二月個(gè)稅時(shí),湖北以外區(qū)社保享受減免,那專項(xiàng)扣除那個(gè)人承擔(dān)那部分是不是不用填數(shù)據(jù)了
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2020-03-10
(國家稅務(wù)總局公告2014年第57號(hào))分別享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅和月營業(yè)額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征營業(yè)稅的優(yōu)惠政策,說明可以分別免9萬呀
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2016-12-26
您好老師,我們是個(gè)體賓館,開具的住宿費(fèi)發(fā)票3-5月份都是選的1%征收率,今天才知道國家對(duì)生活服務(wù)行業(yè)可以免征增值稅,那我明天開票選免稅可以嗎?這個(gè)月有1%和免稅有沒有影響
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2020-05-20
老師,外貿(mào)企業(yè),2018年9月報(bào)關(guān)出口貨物,2019年1月開出口銷售發(fā)票,2019年1月申報(bào)出口退稅時(shí)漏報(bào)其中一條紀(jì)錄離岸價(jià)2270美金,5.6月份也沒做免稅申報(bào),現(xiàn)在2020.2月打算申請(qǐng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,怎么處理賬務(wù),這屬于跨年嗎,征稅率已經(jīng)由16變?yōu)?3,怎么處理,要交稅嗎
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2020-02-20
老師,疫情期間捐贈(zèng)免增值稅,這個(gè)是不是還要在增值稅主表的一般計(jì)稅方法四免稅銷售額這欄的免稅貨物銷售額也要填啊?老師,我申報(bào)5月增值稅只填了42欄,沒有填我問的這個(gè)免稅貨物銷售額,我可以在現(xiàn)在申報(bào)6月的時(shí)候把這個(gè)免稅貨物銷售額(也是填實(shí)際成本嘛?)填上嘛?謝謝老師
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2020-07-15
請(qǐng)問老師,我們公司清理2008年購入的固定資產(chǎn)取得未開票收入3000元,未進(jìn)行抵扣 問題一:按照規(guī)定,我們是不是應(yīng)該按照4%的征收率計(jì)稅,然后減半征收? 問題二:電子申報(bào)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)4%計(jì)稅減半征收申報(bào),咨詢客服,讓我按照3%采集進(jìn)項(xiàng),在減免稅申報(bào)表減免1%的稅額。請(qǐng)問,賬面上我應(yīng)該計(jì)提4%減免2%還是計(jì)提3%減免1%?
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2019-08-07
請(qǐng)問個(gè)體餐飲需要申報(bào)那些稅種?季度未超45萬銷售額可免征增值稅,城建稅31.71元怎么沒有減免呢,是否填報(bào)錯(cuò)誤?
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2022-01-17
老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報(bào)表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
老師 公司是林業(yè)的 屬于免稅 只有收入 成本 沒有期間費(fèi)用 企業(yè)所得稅申報(bào)表中的A107020這張表應(yīng)該怎么填才能免稅
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2021-05-28